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上一年暫估分錄 借:管理費用-預提費用,貸:其他應付款_暫估款 今年收到費用要怎么沖減,分錄如何做呢?

2022-05-22 12:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-22 13:01

是多估了還是少估了費用呢

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快賬用戶8764 追問 2022-05-22 13:04

那這兩種的分錄有什么不一樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-22 13:20

方向相反,如少記了補記則借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用

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快賬用戶8764 追問 2022-05-22 13:24

跨年度沖減也是相反分錄沖減嗎?

頭像
快賬用戶8764 追問 2022-05-22 13:24

我還是不太懂

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-22 13:29

多記了費用就用相返分錄,借:相關科目,貸:以前年度損益調整-XXX費用 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤

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是多估了還是少估了費用呢
2022-05-22
借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款
2024-04-17
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整? 貸:應付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤 ?
2021-07-13
您好,暫估分錄紅字沖回,按發(fā)票重新做賬。
2021-01-10
你好? ?你這個 實際發(fā)生的金額是800還是1000元 ; 不嫩直接這樣來沖掉的;? ?
2021-05-15
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