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老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄,其他應(yīng)付款的的明細科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款–暫估

2021-01-10 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-10 21:23

您好 這樣寫分錄正確的

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您好 這樣寫分錄正確的
2021-01-10
您好,暫估分錄紅字沖回,按發(fā)票重新做賬。
2021-01-10
借其他應(yīng)付款3000, 借管理費用-3000 借管理費用,3000 貸其他應(yīng)付款3000
2023-08-24
你好 你這個分錄需要先紅沖回去,然后根據(jù)發(fā)票再做分錄的
2023-01-09
你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費用--暫估(紅字) 貸:其他應(yīng)付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2022-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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