你好 你這個分錄需要先紅沖回去,然后根據(jù)發(fā)票再做分錄的
老師,請問7月份我們暫估了管理費 借:管理費用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄,其他應(yīng)付款的的明細科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費用—暫估,貸,其他應(yīng)付款—暫估,等十月開票時,我想沖掉暫估,可是管理費用—暫估余額為零了,上月結(jié)賬時結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么沖掉暫估
老師,我以前寫過暫估分錄,借,管理費用--暫估。貸,其他應(yīng)付款--暫估,現(xiàn)在收到票怎么寫分錄
老師,管理費用—暫估,其他應(yīng)付款—暫估,現(xiàn)在拿到票了,怎么寫沖暫估的分錄