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老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費(fèi)用—暫估,貸,其他應(yīng)付款—暫估,等十月開票時(shí),我想沖掉暫估,可是管理費(fèi)用—暫估余額為零了,上月結(jié)賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么沖掉暫估

2021-12-08 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-08 12:45

同學(xué),您好,九月的怎么會(huì)是0呢?你沒錄數(shù)字嗎?

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快賬用戶4091 追問 2021-12-08 12:46

我錄了數(shù)據(jù),但是月末結(jié)賬,管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)損益吧,就為零了

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齊紅老師 解答 2021-12-08 12:46

這個(gè)沒事,你把以前的分錄做筆負(fù)數(shù),再現(xiàn)在做筆正的,就行了。

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快賬用戶4091 追問 2021-12-08 12:50

管理費(fèi)用為零了,其他應(yīng)付款—暫估,不為零

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齊紅老師 解答 2021-12-08 13:15

沒關(guān)系的,你把以前的那筆暫估做負(fù)數(shù),現(xiàn)在做筆正的就行了,那個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)了。

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同學(xué),您好,九月的怎么會(huì)是0呢?你沒錄數(shù)字嗎?
2021-12-08
你好? ? 你們實(shí)際發(fā)生的金額? 發(fā)票沒有收到嗎? 為什么是一點(diǎn)點(diǎn)沖的??
2021-08-10
您好,原來的分錄不變,金額用負(fù)數(shù)
2020-08-18
借:應(yīng)付賬款~暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款~供應(yīng)商/銀行存款
2024-12-18
把前面兩筆做負(fù)數(shù),再做筆正數(shù)就行了。
2021-12-09
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