 
                            你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費(fèi)用--暫估(紅字) 貸:其他應(yīng)付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請(qǐng)問(wèn)7月份我們暫估了管理費(fèi) 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師 年底暫估費(fèi)用,然后2021年1月發(fā)票取得時(shí)候在沖費(fèi)用分錄,其他應(yīng)付款的的明細(xì)科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
老師,我以前寫過(guò)暫估分錄,借,管理費(fèi)用--暫估。貸,其他應(yīng)付款--暫估,現(xiàn)在收到票怎么寫分錄
老師,管理費(fèi)用—暫估,其他應(yīng)付款—暫估,現(xiàn)在拿到票了,怎么寫沖暫估的分錄
老師,費(fèi)用暫估,分錄是:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款—暫估,那沖暫估的時(shí)候分錄怎么做啊?
 
                老師 公司注銷了。之前是辦稅員 當(dāng)時(shí)沒(méi)有解除 現(xiàn)在可以解除嗎
老師,電商刷單發(fā)空包,那倉(cāng)庫(kù)如何知道是發(fā)空包呢?
簽定三方協(xié)議的前提必須銀行賬戶是開(kāi)通網(wǎng)銀是吧?
老師,在財(cái)務(wù)報(bào)表怎么看凈資產(chǎn)
包工頭需要什么手續(xù)才能給我公司開(kāi)建筑服務(wù),勞務(wù)發(fā)票?
這個(gè)報(bào)關(guān)單僅有貨品價(jià)格,另外要向客戶收取的運(yùn)費(fèi),開(kāi)票該怎么開(kāi)?
請(qǐng)問(wèn)老師,保費(fèi),000/0.3/1 保費(fèi)如何計(jì)算
老師,業(yè)務(wù)員開(kāi)了10張銷售訂單,是一張一張開(kāi)發(fā)票,還是匯總開(kāi)發(fā)票?
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司收到5000展位費(fèi),項(xiàng)目名稱填寫什么?
受益人備案,基金會(huì)需要填嗎


嗯,那以前暫估的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)賬了,這樣一沖紅,管理費(fèi)用--暫估,余額就是負(fù)數(shù)了,
收到發(fā)票還要按發(fā)票金額藍(lán)字入賬的 借:管理費(fèi)用(藍(lán)字) ? ?貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字) 如果之前暫估100,發(fā)票金額200,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)100(-100%2B200)即可 如果之前暫估100,發(fā)票金額50,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)-50(-100%2B50)即可
那本期期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)的,還是手寫的分錄寫進(jìn)去
期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)還是手寫,要看你有沒(méi)有在財(cái)務(wù)軟件里做自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置,如果做了,那么點(diǎn)擊下,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),如果沒(méi)做,要手寫分錄。