你好,現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借:管理費(fèi)用--暫估(紅字) 貸:其他應(yīng)付款--暫估(紅字) 然后按發(fā)票金額入賬 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師,請問7月份我們暫估了管理費(fèi) 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師,2020年暫估運(yùn)費(fèi)(只是摘要寫暫估,科目不用新增吧),借管理費(fèi)用-暫估,貸:應(yīng)付賬款暫估。2021.5.31前收到發(fā)票,是可以在2020年匯算清繳扣扣除的,是吧?收到發(fā)票的分錄?
老師 年底暫估費(fèi)用,然后2021年1月發(fā)票取得時(shí)候在沖費(fèi)用分錄,其他應(yīng)付款的的明細(xì)科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
老師,我以前寫過暫估分錄,借,管理費(fèi)用--暫估。貸,其他應(yīng)付款--暫估,現(xiàn)在收到票怎么寫分錄
老師,管理費(fèi)用—暫估,其他應(yīng)付款—暫估,現(xiàn)在拿到票了,怎么寫沖暫估的分錄
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些資料
老師,早上好。咨詢下,我們是化工類產(chǎn)品調(diào)和廠家,平常我們的帳是給代賬公司做,內(nèi)部的話我們?nèi)粘R瞿男┕ぷ髂?,如果再聘人員是要招出納還是財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù),出納,會計(jì)主要分管哪些?公司的發(fā)展,未來可能要做為規(guī)善企業(yè),不知道要如何提前做布局
賣家電我們注冊小規(guī)模公司好還是個體戶小規(guī)模好
例:2025年4.30日,所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了20000元,需要去計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買商品回來是供應(yīng)商給送多少貨為庫存商品還是月底銷售出多少為庫存商品做賬的時(shí)候
那包工隊(duì)給我們開票了,你又說要走銀行流水,這樣不就重復(fù)付款了嗎?能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊(duì)開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本?還是必須走銀行流水?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊(duì)就會給我們開票,正常我們付款給包工隊(duì),這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊(duì)到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
那我們是直接拿總包發(fā)放憑證做成本嗎?
我們給總包開了發(fā)票,總包給我的包工隊(duì)代發(fā)了農(nóng)民工工資,包工隊(duì)需不需要給我們開發(fā)票?,如果開票了,需不需要過銀行流水?
代發(fā)工資是農(nóng)民工賬戶發(fā)的,總包也把這筆農(nóng)民工工資算到付給我們的進(jìn)度款,那這筆款能沖減應(yīng)收賬款嗎?
嗯,那以前暫估的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)賬了,這樣一沖紅,管理費(fèi)用--暫估,余額就是負(fù)數(shù)了,
收到發(fā)票還要按發(fā)票金額藍(lán)字入賬的 借:管理費(fèi)用(藍(lán)字) ? ?貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字) 如果之前暫估100,發(fā)票金額200,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)100(-100%2B200)即可 如果之前暫估100,發(fā)票金額50,那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)-50(-100%2B50)即可
那本期期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動的,還是手寫的分錄寫進(jìn)去
期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動還是手寫,要看你有沒有在財(cái)務(wù)軟件里做自動結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置,如果做了,那么點(diǎn)擊下,自動結(jié)轉(zhuǎn),如果沒做,要手寫分錄。