不行。按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,無(wú)法區(qū)分研究與開發(fā)階段支出應(yīng)全部費(fèi)用化。匯算清繳時(shí),準(zhǔn)確劃分研發(fā)支出才能正確適用加計(jì)扣除等優(yōu)惠政策,不處理會(huì)影響優(yōu)惠享受且不合規(guī),應(yīng)將不能劃分的研發(fā)費(fèi)用全部費(fèi)用化,并做好納稅調(diào)整申報(bào)。
老師你好,請(qǐng)問高企買的材料用于研發(fā)項(xiàng)目,但還沒有研發(fā)成果,這個(gè)材料費(fèi)我做到費(fèi)用化支出還是資本化支出?做到資本化支出就不可以加計(jì)75%了是嗎?
老師,你好! 請(qǐng)問一下 關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用的賬務(wù) 是直接在管理費(fèi)用下面設(shè)二級(jí)科目 還是在成本類科目下的研發(fā)支出——資本化支出、費(fèi)用化支出。
你好我公司要打算往高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)在做研發(fā)項(xiàng)目。想咨詢下研發(fā)支出該使用什么科目?費(fèi)用化支出還是資本化支出 ?需要設(shè)置些啥科目?
老師,研發(fā)支出現(xiàn)在還不知道是費(fèi)用化,還是資本化??梢宰鳛楣镜某杀净蛘哔M(fèi)用入賬嗎?就是請(qǐng)人家?guī)脱邪l(fā),支付給人家的技術(shù)服務(wù)費(fèi),算研發(fā)支出吧?然后發(fā)票也開了 應(yīng)該入什么費(fèi)用呢?
請(qǐng)問科小企業(yè)當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化可以轉(zhuǎn)資本化支付當(dāng)年匯算清繳不做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,等形成無(wú)形資產(chǎn)了再加計(jì)攤銷嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
好的 明白了老師 謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝