你好 先沖銷暫估,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:相關(guān)科目?
21年暫估的成本,當(dāng)時分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款_暫估?,F(xiàn)在用臨時工人工沖成本,怎么做分錄,還有補(bǔ)開了些費(fèi)用成本票,又要怎么沖暫估呢
去年暫估了成本。,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費(fèi)用票,我怎么去沖,分錄怎么做
去年暫估的費(fèi)用 ,今天來的主營業(yè)務(wù)成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費(fèi)用-暫估 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么做分錄呢
老師您好,去年有一筆暫估費(fèi)用,分錄寫的是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款~暫估 今年成本票回來了,應(yīng)該怎么寫分錄?
老師您好,去年有一筆暫估費(fèi)用,分錄寫的是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款~暫估 今年成本票回來了,應(yīng)該怎么寫分錄?
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
最后這個相關(guān)科目是什么意思呢
他是設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),應(yīng)該入的科目是主營業(yè)務(wù)成本
你好,如果支付了,就是銀行存款 如果沒有支付,就是應(yīng)付賬款?
好的收到
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。