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去年暫估的費(fèi)用 ,今天來的主營業(yè)務(wù)成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費(fèi)用-暫估 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么做分錄呢

2024-03-18 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-18 09:22

你好 先沖銷暫估,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:相關(guān)科目?

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快賬用戶5360 追問 2024-03-18 09:28

最后這個相關(guān)科目是什么意思呢

頭像
快賬用戶5360 追問 2024-03-18 09:29

他是設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),應(yīng)該入的科目是主營業(yè)務(wù)成本

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-18 09:29

你好,如果支付了,就是銀行存款 如果沒有支付,就是應(yīng)付賬款?

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快賬用戶5360 追問 2024-03-18 09:33

好的收到

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齊紅老師 解答 2024-03-18 09:34

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好 先沖銷暫估,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:相關(guān)科目?
2024-03-18
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍(lán)字費(fèi)用憑證
2022-09-24
你好!紅字沖減暫估,按發(fā)票重新做
2024-05-14
借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款
2024-04-17
借應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤。 這個是紅沖的, 在做發(fā)票的,借利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款。
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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