你好,多發(fā)的部分,賬上做其他應(yīng)收款。
老師,我們代理記賬,工資表是對(duì)方發(fā)給我們的,工資表和個(gè)稅對(duì)的上,但是實(shí)際發(fā)放工資的金額和工資表個(gè)稅對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)碰到這種情況是不是讓客戶自己去對(duì)賬,我們這邊發(fā)多少工資就做多少賬,不管客戶是多發(fā)工資還是少發(fā)工資,但如果到了明年匯算清繳客戶實(shí)發(fā)工資數(shù)和個(gè)數(shù)申報(bào)書(shū)要是對(duì)不上,是不是工資計(jì)提如果實(shí)發(fā)數(shù)少就匯算調(diào)減,如果實(shí)發(fā)數(shù)比個(gè)稅數(shù)多,就匯算調(diào)增。
老師,做工資的時(shí)候個(gè)稅少算了,工資中36,實(shí)際個(gè)稅系統(tǒng)扣45,這種情況怎么做賬
老師你好,到了新單位發(fā)現(xiàn)以前賬里的工資特別亂,工資單的代扣款和實(shí)際情況不一致,好多年了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么調(diào)平呢?
老師 員工工資上月申報(bào)的是4,802元,但實(shí)際銀行流水發(fā)了10000+ 這種情況怎么辦
老師,上月工資表應(yīng)發(fā)工資8000,實(shí)發(fā)工資6000,銀行實(shí)際發(fā)了5000,少發(fā)了1000,個(gè)稅申報(bào)應(yīng)發(fā)工資為8000,這月工資表應(yīng)發(fā)工資8000,實(shí)發(fā)工資6000,個(gè)稅申報(bào)應(yīng)發(fā)工資8000,銀行實(shí)際發(fā)7000,其中多發(fā)的11000為補(bǔ)發(fā)上月少發(fā)的那1000,這樣對(duì)嗎?多謝
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測(cè)?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開(kāi)的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問(wèn)一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開(kāi)到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國(guó)有葦場(chǎng)把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
后面需要沖掉嗎
你好,后面從下次工資里面扣回來(lái)。
那應(yīng)該記那個(gè)科目
其他應(yīng)付款對(duì)嗎
你好,是其他應(yīng)收款了。
放在貸方對(duì)吧
你好,這個(gè)是借方了。收回的時(shí)候在貸方。
那少發(fā)的時(shí)候呢
少發(fā)的話直接在應(yīng)付職工薪酬的。貸方就可以了。