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老師,你好,4月份預(yù)提了成本費(fèi)用,借主營業(yè)務(wù)成本—其他,貸其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用。5月份收回了發(fā)票,沖減分錄如何寫的?謝謝!

2023-06-08 16:33
答疑老師

齊紅老師

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2023-06-08 16:34

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶2996 追問 2023-06-08 16:38

紅沖后,再寫正確的分錄,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-08 16:43

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-06-08
你好,收到發(fā)票不用在24年做賬,可以直接放到23年12月相關(guān)憑證后面做為附件。
2024-01-12
是的,分錄是正確的
2023-11-17
要沖回上個(gè)月的預(yù)提成本費(fèi)用分錄,你需要做相反的會(huì)計(jì)分錄。即,借其他應(yīng)付款A(yù),貸主營業(yè)務(wù)成本。這樣就能沖回之前的記錄了。
2024-08-30
你好;? ? ?你這個(gè)預(yù)提費(fèi)用 與你實(shí)際發(fā)票一致的金額的話; 直接附你主營業(yè)務(wù)成本? 憑證后面去? ?
2022-04-11
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