同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師!12月話費(fèi)多預(yù)提了,當(dāng)時(shí)做的分錄是借: 制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,1月份怎么做賬呢?謝謝?。?/p>
怎么沖銷這個(gè)預(yù)提分錄,沖銷的分錄怎么做:上年12月份以前的會(huì)計(jì)做了一個(gè)預(yù)提成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 50萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)計(jì)負(fù)債 50萬
你好,老師 請(qǐng)問2000年預(yù)提了一筆費(fèi)用,做的分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 21年5月收到了預(yù)提費(fèi)用的相關(guān)發(fā)票,公司也支付了這筆費(fèi)用,那分錄怎么做,收到的發(fā)票貼哪個(gè)分錄后面
老師,你好,4月份預(yù)提了成本費(fèi)用,借主營業(yè)務(wù)成本—其他,貸其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用。5月份收回了發(fā)票,沖減分錄如何寫的?謝謝!
6月預(yù)提了費(fèi)用90000,分錄做的是 借 主營業(yè)務(wù)成本 90000 貸:其他應(yīng)付款—暫估成本90000,6月底的時(shí)候,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了。7月份發(fā)票回來了一部分,大約30000,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄把沖回?。?/p>
老師固定資產(chǎn)折舊上一任會(huì)計(jì)沒有折舊表,我也不知道是哪年購入的,他的折舊數(shù)我還算不上,也不知道他是按10年折的還是按幾年折的。我還沿用他的折舊的數(shù)據(jù),但是付不了固定資產(chǎn)折舊表啊,我沒算明白呀
老師好,增值稅附表2,8b填寫哪些數(shù)據(jù)?
匯算清繳A105030,公司股權(quán)投資賠了80萬,會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入和處置投資的賬面價(jià)值怎么填,
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過怎么回事呢?
紅沖后,再寫正確的分錄,是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦