當時預(yù)提的時候借管理費用 貸其他應(yīng)付款的嘛。
12月底對個人借款部分預(yù)提了費用,沖減了其他應(yīng)收款,匯算清繳前這部分預(yù)提的費用并沒有發(fā)生,需要還款,所得稅匯算清繳時又進行了調(diào)增,賬務(wù)如何處理?
小企業(yè)會計準則 匯算清繳所得稅時的分錄和預(yù)交所得稅的分錄,做的一樣,都做了計提 所得稅費用,結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,匯算清繳的錯誤分錄怎么調(diào)整
當年預(yù)提了費用,所得稅匯算清繳的時候,把預(yù)提的費用減掉了,產(chǎn)生企業(yè)所得稅,減掉的這部分預(yù)提,會計分錄如何處理?
老師,企業(yè)所得稅平時預(yù)繳,計提分錄借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。那匯算清繳時候補繳了10000多,這補繳部分應(yīng)該怎么做分錄?
老師,你好,我們有個小規(guī)模企業(yè),2023年預(yù)提費用有個10萬,當年利潤是個負數(shù),當年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時我們還是沒有沖掉這個預(yù)提費用,然后匯算清繳補交了所得稅。我想問下,我們公司23年匯算清繳時調(diào)增了費用補繳了所得稅,我這個預(yù)提費用怎么辦?怎么把它沖掉?不然他一直在我的賬里有余額,麻煩老師幫我分析一下該怎么做,謝謝老師
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
如果是的話,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤。
是的, 看是匯算的時候直接修改去年的報表,填新的數(shù)據(jù),還是說在今年做分錄?
你好,在今年做賬務(wù)處理,匯算清繳,納稅調(diào)增就可以。年財務(wù)報表和第四季度填寫一樣,填寫的是調(diào)整之前的。
那賬務(wù)處理如何做?
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤 2023-04-25 13:52