當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款的嘛。
12月底對(duì)個(gè)人借款部分預(yù)提了費(fèi)用,沖減了其他應(yīng)收款,匯算清繳前這部分預(yù)提的費(fèi)用并沒有發(fā)生,需要還款,所得稅匯算清繳時(shí)又進(jìn)行了調(diào)增,賬務(wù)如何處理?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 匯算清繳所得稅時(shí)的分錄和預(yù)交所得稅的分錄,做的一樣,都做了計(jì)提 所得稅費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,匯算清繳的錯(cuò)誤分錄怎么調(diào)整
當(dāng)年預(yù)提了費(fèi)用,所得稅匯算清繳的時(shí)候,把預(yù)提的費(fèi)用減掉了,產(chǎn)生企業(yè)所得稅,減掉的這部分預(yù)提,會(huì)計(jì)分錄如何處理?
老師,企業(yè)所得稅平時(shí)預(yù)繳,計(jì)提分錄借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。那匯算清繳時(shí)候補(bǔ)繳了10000多,這補(bǔ)繳部分應(yīng)該怎么做分錄?
老師,你好,我們有個(gè)小規(guī)模企業(yè),2023年預(yù)提費(fèi)用有個(gè)10萬,當(dāng)年利潤是個(gè)負(fù)數(shù),當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時(shí)我們還是沒有沖掉這個(gè)預(yù)提費(fèi)用,然后匯算清繳補(bǔ)交了所得稅。我想問下,我們公司23年匯算清繳時(shí)調(diào)增了費(fèi)用補(bǔ)繳了所得稅,我這個(gè)預(yù)提費(fèi)用怎么辦?怎么把它沖掉?不然他一直在我的賬里有余額,麻煩老師幫我分析一下該怎么做,謝謝老師
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個(gè)電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
如果是的話,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤。
是的, 看是匯算的時(shí)候直接修改去年的報(bào)表,填新的數(shù)據(jù),還是說在今年做分錄?
你好,在今年做賬務(wù)處理,匯算清繳,納稅調(diào)增就可以。年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度填寫一樣,填寫的是調(diào)整之前的。
那賬務(wù)處理如何做?
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤 2023-04-25 13:52