同學(xué),你好 你是小規(guī)模,那增值稅你開1%的,就和13%差了12個點(diǎn)
老師!有個人用我們公司的資質(zhì)接甲方的工程!工程款打到了我們公司賬戶上,不算掛靠費(fèi),我要收他幾個點(diǎn)的費(fèi)用,我們公司才不會貼錢!就是3個點(diǎn)增值稅和城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,還有所得稅2.5個點(diǎn)!是不是這樣?我是不是要收他3.36 2.5=5.86個點(diǎn)的費(fèi)用我們公司才不會貼錢!對方不給我們提供進(jìn)項(xiàng)票!我們公司是小規(guī)模納稅人!
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
你好,老師,我用自己的小規(guī)模企業(yè)給自己的一般納稅人開一個點(diǎn)的專票讓一般納稅人企業(yè)去抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣一般納稅人少稅了、換小規(guī)模去交,總體上增值稅和企業(yè)所得稅,是不讓小規(guī)模開讓一般納稅人去交合適 還是用小規(guī)模開了,兩個都交合適呢
一家小規(guī)模加工廠公司之前開過普票給我們。然后對方說他現(xiàn)在開3個點(diǎn)的增值稅發(fā)票給我們,要收我們3個點(diǎn)的稅點(diǎn)。是不是不合理。我們是一般納稅人可以用?
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢