同學(xué),你好 你是小規(guī)模,那增值稅你開1%的,就和13%差了12個(gè)點(diǎn)

我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進(jìn)口一批貨物 對(duì)方要讓我們開13個(gè)點(diǎn)的專票 我們第一次給他們開了普票 他們不要,第二次給他們開了一個(gè)點(diǎn)的專票 稅點(diǎn)他們承擔(dān) 他們今天和我說(shuō)不行 一定要13個(gè)點(diǎn)的 我說(shuō)我們是小規(guī)模納稅人只能開一個(gè)點(diǎn)的 他們說(shuō)外貿(mào)企業(yè)就能開13個(gè)點(diǎn)的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開13個(gè)點(diǎn)嗎,可以的話怎么開呢
老師!有個(gè)人用我們公司的資質(zhì)接甲方的工程!工程款打到了我們公司賬戶上,不算掛靠費(fèi),我要收他幾個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,我們公司才不會(huì)貼錢!就是3個(gè)點(diǎn)增值稅和城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,還有所得稅2.5個(gè)點(diǎn)!是不是這樣?我是不是要收他3.36 2.5=5.86個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用我們公司才不會(huì)貼錢!對(duì)方不給我們提供進(jìn)項(xiàng)票!我們公司是小規(guī)模納稅人!
我是我們公司的出納,對(duì)這些不懂,今天老板問(wèn)我說(shuō)他有朋友來(lái)要用我們公司來(lái)做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬(wàn),他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無(wú)從下手,老板說(shuō)收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對(duì)方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對(duì)方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤(rùn),老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
你好,老師,我用自己的小規(guī)模企業(yè)給自己的一般納稅人開一個(gè)點(diǎn)的專票讓一般納稅人企業(yè)去抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣一般納稅人少稅了、換小規(guī)模去交,總體上增值稅和企業(yè)所得稅,是不讓小規(guī)模開讓一般納稅人去交合適 還是用小規(guī)模開了,兩個(gè)都交合適呢
一家小規(guī)模加工廠公司之前開過(guò)普票給我們。然后對(duì)方說(shuō)他現(xiàn)在開3個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票給我們,要收我們3個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)。是不是不合理。我們是一般納稅人可以用?
請(qǐng)問(wèn)廣西百色德保高速收費(fèi)人工發(fā)票怎樣開
老師 申報(bào)季報(bào)是先申報(bào)增值稅然后報(bào)送報(bào)表最后是企業(yè)所得稅是嗎
老師,電商沒(méi)有成本票,實(shí)際利潤(rùn)沒(méi)有那么高,如何減少虛高利潤(rùn)交稅呢?
老師你好,小規(guī)模超30萬(wàn)的沒(méi)有開票的填在那里呢
老師好,監(jiān)事每月轉(zhuǎn)賬5000到公司賬戶,這個(gè)費(fèi)用用于扣社保及發(fā)他的工資,這會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?賬上才不會(huì)掛賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下我想學(xué)內(nèi)賬是看那段視頻呢
老師,小規(guī)模納稅人舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),裝修費(fèi)10幾萬(wàn),沒(méi)有收到發(fā)票,做到管理費(fèi)用里面,可以嗎
老師,成本做在了去年導(dǎo)致去年虧損很大,今年開票確認(rèn)收入要交企業(yè)所得稅嗎
總分機(jī)構(gòu),分公司所得稅匯總在總公司申報(bào),分公司有利潤(rùn),要在分公司記提所得稅嗎?如果計(jì)提在分公司就要掛帳在分公司,關(guān)鍵分公司不申報(bào)所得稅,所以銀行不扣這筆錢,那賬上就會(huì)一直掛著,如果不計(jì)提,就直接合并到總公司,那總公司怎么計(jì)提這個(gè)所得稅呢?總公司還虧歲的,合并之后也虧損。那需要怎么處理嗎?
老師你好,關(guān)于三季度所得稅申報(bào)中“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”的借方累計(jì)發(fā)生額,是否包含去年的工資實(shí)際發(fā)放金額(例如:2025年1月份發(fā)放了2024年12月份計(jì)提的工資100000元,那這個(gè)100000元是否也計(jì)入2025年的借方累計(jì)金額呢) 貸方累計(jì)發(fā)生額,只是包含本年度實(shí)際計(jì)提數(shù)嗎?

