您好,沖銷預(yù)提,再按照發(fā)票做一筆就行
上一年度的預(yù)提費(fèi)用多預(yù)提了,跨年了如何進(jìn)行調(diào)整。會(huì)計(jì)分錄怎么做?使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
今年收到去年預(yù)提的費(fèi)用發(fā)票,但是金額是有出入,今年收到的發(fā)票比去年預(yù)提的金額少,該如何做分錄
22年12月多計(jì)提了印花稅,23年1月如何做分錄?計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是借:稅金及附加 貸:印花稅
提問:老師,22年做了預(yù)提費(fèi)用,這個(gè)月收到發(fā)票,沖減成本,分錄怎么做?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年12月做了一筆借預(yù)付賬款 貸銀行存款,23年收到了發(fā)票,該如何調(diào)賬?該筆費(fèi)用實(shí)際是22年發(fā)生的
老師,前財(cái)務(wù)不來交接,還有一筆貨款也沒有退給我們,現(xiàn)在溝通無果,有什么方式能解決???那一筆貨款五千多塊錢,沒有退給我們,也沒有付給供應(yīng)商
這樣的話找進(jìn)出口公司,和自己出口,成本大概差多少呀?
老師,一月開的專票能作廢嗎,有沒有什么影響
法人,怎么刪除,電子稅務(wù)局辦稅人信息,操作步驟
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)?
你好老師,我公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),給對(duì)方開了專票,有收到款的,有沒收到的,月底了,如何做賬
建筑勞務(wù)可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎
老師好,請(qǐng)問,江蘇銀行企業(yè)網(wǎng)銀,看到客戶背書過來的新一代票據(jù)的電子銀票,票據(jù)狀態(tài)顯示“已收票—已鎖定”。 1. 請(qǐng)問這張銀票 我還需要做“簽收”的操作嗎?是不是等于我已經(jīng)簽收了? 2. 還有,銀票到期日是10月27號(hào), 請(qǐng)問這新一代票據(jù) 是系統(tǒng)自動(dòng)提示付款的吧?不用等到期了我再操作“提示付款”吧?
建材公司 因個(gè)人產(chǎn)生的水費(fèi)用公司做賬行不行有沒有什么辦法
外國客戶能用人民幣和我們結(jié)算嗎 打入對(duì)公人民幣賬戶?
去年的管理費(fèi)里面已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了啊,今年意思直接原來分錄紅字就行?
做一筆負(fù)數(shù) 一筆正數(shù)就行
能詳細(xì)點(diǎn)么
你集體的時(shí)候具體怎么做賬的
借管理費(fèi)用,貸預(yù)提
第一沖銷預(yù)提? ??借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸預(yù)提負(fù)數(shù) 根據(jù)發(fā)票做賬 借管里費(fèi)用? 貸庫存現(xiàn)金
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