你好同學(xué),按照查額計(jì)稅

老師,我們是電商公司,借用了別人的抖音店鋪?zhàn)隽艘淮沃辈ィ缓笾辈ナ杖雽?duì)方扣除傭金后打給我司,對(duì)方只是代收代付,不應(yīng)該全額都確認(rèn)收入吧? 他打給我司的款項(xiàng)應(yīng)該做其他應(yīng)付款吧?可是他說(shuō)問(wèn)了稅管員,不可以借用店鋪別公司的賬號(hào),他們需要全額確認(rèn)收入,我們還得開(kāi)發(fā)票給他,這對(duì)嗎?
抖音直播網(wǎng)紅傭金在銷售收入中直接扣除了,我是按查額計(jì)稅還是全額
老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝?,比如平臺(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開(kāi)票就開(kāi)30000,那我上面做了那個(gè)分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
請(qǐng)問(wèn)老師!公司在抖音上銷售 按零售價(jià)交增值稅?還是按扣除平臺(tái)服務(wù)費(fèi)和直播間站外推廣費(fèi)后的入賬金額繳納增值稅?謝謝
抖音達(dá)人直播帶貨,用戶花100塊錢(qián)買貨,抖音平臺(tái)直接扣除了20%的傭金,把剩下80%的貨款打給我們了。這20%的傭金,主播沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn): 我們公司的銷售額,是按扣掉傭金后的80%貨款確認(rèn)收入嗎?還是得按100%確認(rèn)收入? 因?yàn)檫@傭金20%貨款沒(méi)有進(jìn)我們公司賬戶。而是抖音平臺(tái)直接扣掉了20%貨款,抖音平臺(tái)會(huì)把20%傭金代扣代繳個(gè)稅后打給主播。
購(gòu)買密碼鎖記入什么科目?
老師,航空公司給企業(yè)開(kāi)的普票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局給維護(hù)了“租賃合同印花稅",請(qǐng)問(wèn):租賃合同印花稅是以價(jià)稅合計(jì)金額(含增值稅)為計(jì)稅依據(jù),還是以銷售收入(不含稅金額)為計(jì)稅依據(jù)?
新成立的公司 申請(qǐng)開(kāi)通稅務(wù),是網(wǎng)上說(shuō)申請(qǐng)操作步奏是?
老師你好,我們是社會(huì)工作服務(wù)中心現(xiàn)在有項(xiàng)目要讓出驗(yàn)資報(bào)告,怎么出?
老師,小規(guī)模納稅人商貿(mào)公司,購(gòu)買用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的機(jī)械46000元,賬務(wù)處理怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下貸款服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)多元記入什么費(fèi)用呀
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開(kāi)增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開(kāi)票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開(kāi)具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)

