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老師,我們是電商公司,借用了別人的抖音店鋪做了一次直播,然后直播收入對方扣除傭金后打給我司,對方只是代收代付,不應(yīng)該全額都確認收入吧? 他打給我司的款項應(yīng)該做其他應(yīng)付款吧?可是他說問了稅管員,不可以借用店鋪別公司的賬號,他們需要全額確認收入,我們還得開發(fā)票給他,這對嗎?
請問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務(wù)費發(fā)票,我入賬借:銷售費用-服務(wù)費 貸:其他應(yīng)付款-合作公司,然后實際付款時借:其他應(yīng)付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應(yīng)付款-合作公司還有一個貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
老師,我們是物業(yè)公司每次都是先給對方開發(fā)票,他們過段時間再給我們錢,這樣是不我們自己打發(fā)票先做 借:應(yīng)收賬款一某某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 收到錢后(不用附發(fā)票,只付收款回單就可以了) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款一某某公司
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進貨物的進項嘛,然后對方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分數(shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師請問填寫增值稅申報表時提示第3列即征即退本月數(shù)任一項填有非0的數(shù)據(jù)時,請確定您具有退稅資格并認真填好
老師請問我們銷售二手車,收入是116504.85,銷項稅是3495.15,合計是12萬,那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5,那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計2024年的,要財務(wù)主管簽字,財務(wù)主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個體戶木材采運行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費,是免稅的嗎
固定資產(chǎn)匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產(chǎn),還是從一開始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了。這個要填進去嗎
匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入,在年頭時發(fā)了幾個月工資。 也是有申報個稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表我需要填明細嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎勵發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元,直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元,直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費用合計4萬元。針對制造費用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時分別為50小時、150小時:另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時不成正比。
樣品免費送客戶,視同銷售的,怎么做賬和報稅呢
31 提選 ac.對嗎啊啊啊啊
電費違約金,開的明細是供電*違約金,這個是算到電費里面嗎?專票進項正常抵扣嗎?
同學(xué)你好 你們發(fā)票是開給誰的
就是這家店鋪所屬公司要我司開給他
那就開給他們,他們做購進然后給你們打款
那他們收的傭金也應(yīng)該開發(fā)票給我司吧
不用,這個不用開傭金發(fā)票 直接做成你們賣給他們就行了,他們開發(fā)票給客戶 傭金就是他們的利潤了
可是這傭金是算我司給他的啊,他怎么不應(yīng)該開給我司呢
你們單獨付的嗎?不是他們扣的嗎?這個不能給你們開傭金發(fā)票,掛靠是違法的,你們只是掛靠,只能是你按照你應(yīng)該收到的金額給他們開發(fā)票
怎么是掛靠了?僅僅只是借用了一次啊
有的老師跟我說可以開的呢?都不知道哪個對了
這個就是和掛靠用人家的資質(zhì)差不多 稅局都說了你給他們開發(fā)票,他們給客戶開,如果給你再開手續(xù)費的發(fā)票那他們的利潤是什么? 你做收入就只是按照你開票的金額來做的,你又沒有單獨支付手續(xù)費的錢
可有稅管員也說沒問題的啊,本來就是借用別人的店鋪,付費的,他們的收入應(yīng)該是傭金的收入啊
你處理賬務(wù)要根據(jù)你們稅管員說的來處理,這個就是兩種 一種是上面的 一種是他們做代收代付的,收你們傭金他們做其他業(yè)務(wù)收入給你們開發(fā)票