合同注明了不含稅金額就以不含稅金額申報

老師好,現(xiàn)在印花稅新政下,我司融資租賃設(shè)備(有設(shè)備購買合同70萬,融資租賃合同租賃成本70萬,首付款14萬,租金總額595701元,承租人服務(wù)費(fèi)25900元),印花稅計稅依據(jù)是多少呢?謝謝老師我看印花稅新政里是這樣的:對開展融資租賃業(yè)務(wù)簽訂的融資租賃合同(含融資性售后回租),統(tǒng)一按照其所載明的租金總額依照“借款合同”稅目,按萬分之零點(diǎn)五的稅率計稅貼花。
老師,我想請問,小規(guī)模納稅人,申報印花稅的時候,為什么買賣合同的計稅依據(jù)是申報所屬期的不含稅收入呢?我沒弄明白的是,小規(guī)模納稅人的增值稅不是不可以抵扣的嗎?為什么要用不含稅收入作為印花稅的計稅依據(jù)?
有人說現(xiàn)在寫合同時,不用寫明金額和稅額,就是按含稅寫,現(xiàn)在稅務(wù)局也是按不含稅收入為計稅依據(jù)計算印花稅的繳納,請問這是新規(guī)定嗎?
老師,與石油公司簽訂購銷協(xié)議的合同,賣房開具等額增值稅發(fā)票,買房對于印花稅的計稅依據(jù)是以價稅還是以不含稅金額計算的?
老師,請問一下申報賣買合同印花稅的計稅依據(jù)1采購合同取數(shù)(是取采購匯總的含稅金額還是不含稅金);2.銷售額是取營業(yè)收入
您好!固定資產(chǎn)車輛處置會計分錄
老師,2022年固定資產(chǎn)加計扣除300萬,有9臺機(jī)器。但是其中一臺80萬在2024年賣了,之前2023年每年都調(diào)增30萬左右,問題是在賣了到2025年每年調(diào)增多少啊,要不要把那賣掉的原值減掉再調(diào)增???(300-80)
老師9月份忘記計提印花稅,然后企業(yè)所得稅已經(jīng)報上去,印花稅才14.28元,我在想補(bǔ)計提印花稅在9月然后改申報,還是直接把印花稅做在10月,老師哪種比較妥?
老師,我是五金制造業(yè),我外發(fā)加工,給我開專用加工費(fèi)發(fā)票,我可以抵扣增值稅嗎?
老師你好,我們工廠車床壞了拿到外面加工廠臨時加工一點(diǎn)產(chǎn)品,這個加工費(fèi)計入什么科目
一般個人經(jīng)營所得那個稅那個二維碼一般繳納掃的時候多長期限可以掃
老師,這個電商的然后稅務(wù)是定期定額核定一季度是21.6w,然后抖店7-9到賬46.05w,他系統(tǒng)檢測出跟申報不一致這個要怎么修改,因為稅務(wù)那邊都沒有開票的。這個需要怎么做呢?
購400萬貨物,只銷售45萬收入稅務(wù)局可的查
應(yīng)交增值稅月末必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎?小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在是按百分之一計算嗎
您好,老師。 加工貿(mào)易手冊是會計建立嗎?還是銷售跟單做呢
老師,您好!大額的租賃項目,我們雙方是有合同的。但是小額的租賃,比如一千元左右的租賃,雙方?jīng)]有簽定租賃合同,只是對方為我方開具了租賃稅票,這種情況下,是以什么為計稅依據(jù)?
那么以開票的不含稅金額