一次折舊的金額減去之前已經(jīng)調(diào)增的金額 這就是你2024年調(diào)增的金額。2024年剩下的一次調(diào)增就行,2025年不需要再調(diào)整了 其他的沒(méi)有算,這個(gè)是只調(diào)整了賣出去的。

老師您好,還是想咨詢一下固定資產(chǎn)一次性扣除的問(wèn)題 假如是一般納稅人。員工100人。資產(chǎn)總額不超過(guò)5,000萬(wàn)。年應(yīng)納稅所得額320萬(wàn)(現(xiàn)有的條件不符合小微政策了)按照所得稅25%繳納所得稅320*25%=80萬(wàn) 假如還是上述條件。采購(gòu)了一項(xiàng)固定資產(chǎn)30萬(wàn)。殘值3萬(wàn),進(jìn)行一次性抵扣。(折舊年限為9年,每年3萬(wàn)) 這樣職工100人年資產(chǎn)總額還是不超過(guò)5,000萬(wàn),讓納稅所得額320萬(wàn),減掉27萬(wàn)293萬(wàn)。這種情況下就屬于小微政策了,他用293萬(wàn)×5%=14.65萬(wàn)的所得稅 然后每年進(jìn)行納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)企業(yè)按屬于小微政策是不是屬于享受國(guó)家的小微企業(yè)優(yōu)惠了。固定資產(chǎn)27萬(wàn),應(yīng)納的所得稅。假如每年都是符合小微政策??偨凰枚愊聛?lái)1.35萬(wàn),和不屬于小微之前的80萬(wàn)省了很多稅款對(duì)嗎
老師,2022年固定資產(chǎn)加計(jì)扣除300萬(wàn),有9臺(tái)機(jī)器。但是其中一臺(tái)80萬(wàn)在2024年賣了,之前2023年每年都調(diào)增30萬(wàn)左右,問(wèn)題是在賣了到2025年每年調(diào)增多少啊,要不要把那賣掉的原值減掉再調(diào)增???(300-80)
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開(kāi)店,一個(gè)月幾萬(wàn),但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)剛剛開(kāi)了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒(méi)看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了
問(wèn):從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬(wàn),公司去年也沒(méi)有分紅稅 因?yàn)槁?tīng)老師說(shuō)每年最好不要掛很多借款往來(lái),容易備查,這個(gè)能用什么辦法處理解決。
個(gè)體戶個(gè)稅怎么申報(bào)?
企業(yè)所得稅分專票普票有要求嗎?
個(gè)體戶能給自己開(kāi)工資嗎


老師說(shuō)的不對(duì)
我們是分10年調(diào)增回來(lái)
問(wèn)題是中間賣了一臺(tái)機(jī)器,剩8臺(tái)機(jī)器了
就說(shuō)這賣了一臺(tái)調(diào)增的金額,沒(méi)有說(shuō)剩下的那八臺(tái) 賣了的這個(gè)需要把剩余的你一次折舊的全部調(diào)整了 和會(huì)計(jì)利潤(rùn)抵扣一樣 處置虧損的再單獨(dú)抵扣所得稅