能收到現(xiàn)金不存銀行,然后做賬直接借現(xiàn)金,貸收入,賬上現(xiàn)金多了,支出費(fèi)用直接用這筆現(xiàn)金可以嗎

老師,您好 存了1500元到公司賬戶開票 ①借:庫(kù)存現(xiàn)金1500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1485.15 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額14.85 ②借:銀行存款—招行1500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1500 這樣做對(duì)嗎? 一家培訓(xùn)學(xué)校先現(xiàn)金收到家長(zhǎng)學(xué)費(fèi),又存到對(duì)公賬戶開票,這樣處理可以不
請(qǐng)問(wèn)老師,如果涉及庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款為一筆業(yè)務(wù)的情況下只記付款的一方對(duì)吧。如提取備用金,憑證就填銀行存款的付款憑證:借庫(kù)存現(xiàn)金,貸銀行存款。庫(kù)存現(xiàn)金的收款憑證就不需要填了,要不然就是重復(fù)記賬了,這樣理解是對(duì)的嗎?但是填寫日記賬的時(shí)候?yàn)槭裁匆钤诂F(xiàn)金日記賬而不是填在銀行存款日記賬呢?
老師,我們收了隔壁公司的搭電電費(fèi),個(gè)人微信收款的,我做賬時(shí)做的借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎?然后沒(méi)存銀行,直接用于充值網(wǎng)費(fèi)了,做借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,這樣是不是屬于坐支現(xiàn)金了?
收款是現(xiàn)金收的,怎么處理,存到公司銀行賬戶嗎,這樣存現(xiàn)就多了,然后做賬的時(shí)候也是借現(xiàn)金,是不是這樣處理不對(duì)
老師我們是物業(yè)公司,有時(shí)候收入收到的是現(xiàn)金,但是去銀行辦理對(duì)公業(yè)務(wù)特別慢,所以有時(shí)候就把錢存老板卡上,然后老板卡再轉(zhuǎn)入對(duì)公,這樣可以嗎?還有就是要是收入有個(gè)十幾萬(wàn)現(xiàn)金收到的,也已經(jīng)開票了,可以不用存銀行有支出的時(shí)候直接用嗎?
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開剩下的180萬(wàn),開完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


不可以的,不允許坐支現(xiàn)金,你必須存到公司賬戶。