可以的,這個(gè)可以的,

老師,您好 存了1500元到公司賬戶開票 ①借:庫存現(xiàn)金1500 貸:主營業(yè)務(wù)收入1485.15 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額14.85 ②借:銀行存款—招行1500 貸:庫存現(xiàn)金1500 這樣做對(duì)嗎? 一家培訓(xùn)學(xué)校先現(xiàn)金收到家長學(xué)費(fèi),又存到對(duì)公賬戶開票,這樣處理可以不
老師我剛剛學(xué)做賬,做家政服務(wù)的,收到現(xiàn)金收入200元,要交稅不,分錄是不是借:庫存現(xiàn)金200貸:主營業(yè)務(wù)收入。下月如果存入銀行,借:銀行存款200貸:庫存現(xiàn)金200 這樣對(duì)不對(duì)。還有就是每一筆收入都要交稅不,如果每一筆收入都要確認(rèn)稅,我做上面的分錄是不是錯(cuò)了,正確的怎么寫,謝謝
公司代另一家公司開發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄開票時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 收到款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退扣除稅金退回款時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費(fèi)貸現(xiàn)金,營業(yè)外收入一稅金 這樣寫分錄對(duì)嗎
老師 你好,麻煩看下。下面的分錄對(duì)不對(duì)。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫存現(xiàn)金44元 貸:主營業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅5.07 后又開票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費(fèi)-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么?
你好,收到現(xiàn)金的貨款收入, 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后存到公司銀行對(duì)公賬戶里面,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 帶:庫存現(xiàn)金 如果法人收到現(xiàn)金后,存到自己的銀行卡里面,再轉(zhuǎn)到公司,怎么做分錄? 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
公司之前是別人經(jīng)營的,現(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)分析出來,之前的經(jīng)營者有相關(guān)稅款沒有繳納,現(xiàn)在要求補(bǔ)交,要不然就列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人,這樣的事情要怎么處理
這個(gè)也是做受益所有人信息備案嗎老師
怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師!我公司欠A公司60萬元未開票,A公司欠我們40萬,計(jì)劃將40萬抵賬,我們付A公司20萬元清賬,我們需要簽訂什么協(xié)議?注意什么事項(xiàng)?稅務(wù)有什么問題沒?
匯算清繳,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金總和數(shù)據(jù)是來源于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用明細(xì)賬,而不是來源于工資表,對(duì)嗎?計(jì)入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的工資不用算進(jìn)來嗎?
@董孝彬老師可以在問你個(gè)問題嗎?
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎?為啥扣了,大病醫(yī)療怎么查詢交的誰的
美妝行業(yè)公司買入車后,半個(gè)月賣出,賣給個(gè)人虧2萬多,自己公司開的票,這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),自己公司開的票賣給私人可以過戶的嗎
老師,我公司是建筑公司,以工程款抵的房產(chǎn)商鋪,現(xiàn)在繳納房產(chǎn)稅,可以從租繳納?還是從價(jià)交
老師,大病醫(yī)療,在一個(gè)公司交過了,今年的,換另一個(gè)公司還得交嗎


全部收的現(xiàn)金,對(duì)公上沒有收入不好,所以就適當(dāng)走幾筆賬,開發(fā)票
可以的,這個(gè)可以的,可以