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Q

老師好,請問合同簽訂是不含稅金額14000元,對方開發(fā)票按3稅率,開具14420元的免稅發(fā)票。請問稅務如何處理做賬?資金如何支付?

2022-08-14 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-14 17:53

您好 對方是小規(guī)模納稅人 對嗎

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快賬用戶6531 追問 2022-08-14 17:54

是的,如果個人的話,請問老師這兩種情況,都該如何處理,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-08-14 17:55

個人跟單位都是一樣的處理 退回重開 應開具免稅普通發(fā)票? 不開具有稅率的發(fā)票

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快賬用戶6531 追問 2022-08-14 17:59

請老師具體解釋一下,應開具免稅普通發(fā)票,不開具有稅率的發(fā)票?原理?

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齊紅老師 解答 2022-08-14 18:02

因為4.1日開始 政策規(guī)定小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票免稅啊?

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快賬用戶6531 追問 2022-08-14 18:05

老師你看這樣發(fā)票,還需要你上面的處理辦法嗎

老師你看這樣發(fā)票,還需要你上面的處理辦法嗎
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快賬用戶6531 追問 2022-08-14 18:07

是不是,就可以讓對方不用重開,我們直接支付28000元就可以。

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快賬用戶6531 追問 2022-08-14 18:45

麻煩老師請給于回復,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-08-14 18:55

對啊 也要開具免稅發(fā)票? 沒有稅額的 ?價稅合計欄次那是14000

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快賬用戶6531 追問 2022-08-14 19:05

發(fā)票金額合計那里不應該是28840,而是28000,公司直接支付28000元就可以。分錄:借相關費用,貸銀行存款。這么理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-14 19:09

是的 發(fā)票也應該這樣開具的

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您好 對方是小規(guī)模納稅人 對嗎
2022-08-14
你好,同學, 借:合同負債 57798.17 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)57798.17
2024-06-14
你好,需要申請紅沖,紅沖的分錄賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),? ?貸:應收賬款等科目
2020-10-19
您好 那您按照扣除3%的金額后再開具發(fā)票給對方 不應該足額開具發(fā)票了 您6%稅率原本價稅合計多少金額
2024-07-20
您好,我們好做賬的,借:管理費用等( 97-發(fā)票進項稅 ) 進項稅(發(fā)票上有多少入多少) 貸:銀行或應付97
2024-07-20
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