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老師你好,請問23年1月開具免稅發(fā)票,現(xiàn)在如何處理呢?麻煩老師看一下第12欄12400元金額,出納開具發(fā)票是免稅的,我現(xiàn)在如何申報增值稅以及附加稅呢?

老師你好,請問23年1月開具免稅發(fā)票,現(xiàn)在如何處理呢?麻煩老師看一下第12欄12400元金額,出納開具發(fā)票是免稅的,我現(xiàn)在如何申報增值稅以及附加稅呢?
2023-04-05 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-05 11:30

這個就應(yīng)該是免稅的嗎?開的是什么業(yè)務(wù)的。

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快賬用戶5873 追問 2023-04-05 11:37

這是汽車服務(wù)公司,應(yīng)該沒有免稅項目,出納開具錯了,因為最新政策是23年1月9日才出了的,這個情況需要去大廳處理嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-05 11:51

那你應(yīng)該去大廳申報,把這個金額換算成不含稅的申報,12400除以1.01,這個填寫到第一欄和第三欄 就按照百分之一來交稅。

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這個就應(yīng)該是免稅的嗎?開的是什么業(yè)務(wù)的。
2023-04-05
你好, 是的 填寫12萬的。
2022-10-15
那你直接就把這個金額填寫在那個免稅銷售額里面就可以。
2022-01-05
需要更正申報23年增值稅申報表
2025-04-15
你好,你這個免稅的是正常免稅還是開錯了,如果開錯了的話不對,這個免稅的在第一行和第三行需要正常繳納的,你這個不能免稅。
2023-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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