你好,這個(gè)借借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,你好,今年補(bǔ)繳了2019年的增值稅,附加稅和所得稅,因?yàn)?019年業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶(hù),我們也沒(méi)有申報(bào),2022年才開(kāi)的發(fā)票,稅務(wù)部門(mén)要求我們更正2019年的收入,補(bǔ)繳了稅款和滯納金,我怎么做賬呢?我們執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,22年我們計(jì)提所得稅1882萬(wàn),23年稅審后交了2027萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)多交的這個(gè)怎么做賬,我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在19年的時(shí)候開(kāi)出一張發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)199998,銷(xiāo)項(xiàng)稅額5825.18,收入194172.82,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)忘記做這張發(fā)票,2023年9月才發(fā)現(xiàn)沒(méi)做,此時(shí)需要補(bǔ)交5645.6的企業(yè)所得稅和9708.68的滯納金,不涉及增值稅補(bǔ)交,稅和滯納金我們已經(jīng)補(bǔ)交了,我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我想問(wèn)一下今年具體的會(huì)計(jì)的分錄怎么寫(xiě)合適?能給具體一點(diǎn)嗎?
老師我們有一張保險(xiǎn)費(fèi),我們22年付的款,然后他發(fā)票是22年開(kāi)的,沒(méi)有給我們,23年才給我,我現(xiàn)在要把這張發(fā)票做在23年,要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們更正了前幾年的所得稅匯算清繳,調(diào)增了筆費(fèi)用,這補(bǔ)交的稅我分錄怎么做。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,想問(wèn)下一般納稅人的印花稅申報(bào)中,是要按銷(xiāo)售合同金額和進(jìn)貨合同金額都進(jìn)行申報(bào)的嗎?還是只用申報(bào)銷(xiāo)售合同金額的呢?
老師好 公戶(hù)收到的貨款,未開(kāi)發(fā)票,這種就是未開(kāi)票收入是嗎?這種收入是和正常的開(kāi)票收入一樣繳納增值稅和所得稅嗎
這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)做的賬,她為什么成本設(shè)了一個(gè)一級(jí)科目開(kāi)發(fā)間接費(fèi),然后又從這個(gè)開(kāi)發(fā)間接費(fèi)再轉(zhuǎn)入開(kāi)發(fā)成本里邊二級(jí)科目的開(kāi)發(fā)間接費(fèi)分配轉(zhuǎn)入呢?
和主播成立個(gè)體戶(hù)簽訂合同,合同內(nèi)容包含對(duì)主播的個(gè)體戶(hù)有補(bǔ)貼扶持可以嗎?
食品經(jīng)營(yíng)許可證如何辦理
汽車(chē)固定資產(chǎn) 有5年和10年的
老師,單位有個(gè)臨時(shí)工,從2月到四月份的工資是1800,這個(gè)月發(fā)放。之前也沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月一起發(fā)放,應(yīng)該怎么記賬?
老師工商年報(bào)填寫(xiě)好資產(chǎn)欄后提示資產(chǎn)負(fù)債不匹配,繼續(xù)保存即可還是怎么辦,因?yàn)槭潜A?位所以不平
老師您好,公司在閑魚(yú)買(mǎi)了二手商品沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)和賬務(wù)上該怎么處理呢?