同學(xué),你好 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,22年年底,開了一張普票,當(dāng)時(shí)是免稅的,然后當(dāng)時(shí)開了紙質(zhì)上寫作廢,系統(tǒng)沒有作廢,在23年才發(fā)現(xiàn),23年這張普票作了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)第一季度的稅,稅務(wù)局說要去更正22年第四季度的稅,那么23年怎么做帳
老師您好,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,然后22年有一筆賬多做費(fèi)用,我現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了,納稅調(diào)增,23年的賬我再來訂正這22的分錄,23年我到時(shí)候需要納稅調(diào)減嗎,還是正常不用處理?
老師。您好。 20年時(shí),我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時(shí),把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個(gè)供應(yīng)商要付款,且發(fā)票是20年開的。我沒有這張發(fā)票?,F(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我??梢詥帷?還是讓他紅沖,重開呢
老師我們有一張保險(xiǎn)費(fèi),我們22年付的款,然后他發(fā)票是22年開的,沒有給我們,23年才給我,我現(xiàn)在要把這張發(fā)票做在23年,要怎么寫會(huì)計(jì)分錄,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
老師,我們?cè)?3年11月已經(jīng)付了一筆電梯年檢費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是他23年11月份已經(jīng)開出來發(fā)票了,一直沒有送過來給我們,現(xiàn)在24年才送過來,發(fā)票日期是23年的,我現(xiàn)在需要怎么入賬呢
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
老師,那這種會(huì)計(jì)報(bào)表的未分配利潤(rùn)不平
同學(xué),你好 這個(gè)分錄做完,是平的
就是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年期數(shù)+利潤(rùn)表本年數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
同學(xué),你好 這個(gè)勾稽關(guān)系是打破了,因?yàn)槟闶钦{(diào)整了以前年度的
老師民辦非,我在填企業(yè)所得稅申報(bào)報(bào)時(shí),收入那里要加上會(huì)費(fèi)收入填嗎
同學(xué),你好 你會(huì)費(fèi)是免稅的嗎?
老師我要怎么知道免不免稅
社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)收入是否可以免征企業(yè)所得稅? 答:如果社會(huì)團(tuán)體取得非營(yíng)利組織免稅資格,其會(huì)費(fèi)收入可以免征企業(yè)所得稅。如果社會(huì)團(tuán)體沒有取得非營(yíng)利組織免稅資格,其會(huì)費(fèi)收入應(yīng)照章繳納企業(yè)所得稅。 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于非營(yíng)利組織企業(yè)所得稅免稅收入問題的通知》(財(cái)稅〔2009〕122號(hào))規(guī)定,符合條件的非營(yíng)利組織的按照省級(jí)以上民政、財(cái)政部門規(guī)定收取的會(huì)費(fèi)為免稅(企業(yè)所得稅)收入。
老師,增值稅申報(bào)表會(huì)費(fèi)收入要填嗎
同學(xué),你好 作為非營(yíng)利法人的協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)收入,不需要繳納增值稅。
老師,增值稅申報(bào)表要報(bào)不用填上去是不
同學(xué),你好 嗯嗯,是的