只有計(jì)入23年的管理費(fèi)用-維修費(fèi)了

請(qǐng)問老師,我司之前租的廠房我們?cè)?1月已經(jīng)搬出來了,但是廠區(qū)變壓器之前是我司的,在12月份才轉(zhuǎn)售,11月有其他工廠搬進(jìn)去用電,他們預(yù)付了8萬給我司(當(dāng)時(shí)做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款),現(xiàn)在11月賬單出來了,我司也把錢轉(zhuǎn)給供電局了,付款及收到發(fā)票該如何做賬
供應(yīng)商去年開出的發(fā)票,但是今年公司已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在需要我們付錢,跟發(fā)票一致的公司抬頭已經(jīng)不存在了。我們現(xiàn)在需要付錢。應(yīng)該怎么操作,讓他重新開其他公司抬頭的發(fā)票嗎,根據(jù)其他抬頭付款嗎?之前已經(jīng)開過的發(fā)票已經(jīng)入賬了怎么處理?
老師,是這樣的,我們公司23年11月的時(shí)候付了一筆6萬5的備用金給我們同事,當(dāng)時(shí)做了的是借其他應(yīng)收,貸銀存,12月底的時(shí)候他說能拿發(fā)票過來,就做了筆借主成本,貸其他應(yīng)收,然后12月底發(fā)票沒拿來,做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報(bào)了,今年1月底才拿來的,跨年了這個(gè)是不是涉及要調(diào)賬?具體分錄怎么寫合適呢?還是什么分錄都不更改,報(bào)23年年報(bào)的調(diào)增就行,
老師,是這樣的,我們公司23年11月的時(shí)候付了一筆6萬5的備用金給我們同事,當(dāng)時(shí)做了的是借其他應(yīng)收,貸銀存,12月底的時(shí)候他說能拿發(fā)票過來,就做了筆借主成本,貸其他應(yīng)收,然后12月底發(fā)票沒拿來,做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報(bào)了,今年1月底才拿來的,跨年了這個(gè)是不是涉及要調(diào)賬?具體分錄怎么寫合適呢?還是什么分錄都不更改,報(bào)23年年報(bào)的調(diào)增就行,
老師,我們?cè)?3年11月已經(jīng)付了一筆電梯年檢費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是他23年11月份已經(jīng)開出來發(fā)票了,一直沒有送過來給我們,現(xiàn)在24年才送過來,發(fā)票日期是23年的,我現(xiàn)在需要怎么入賬呢
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請(qǐng)問新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號(hào)7728,進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模!于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會(huì)計(jì)更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報(bào)完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營(yíng)業(yè)外收入了,然后和增值稅申報(bào)的收入,一起記入個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得里了,然后剛稅務(wù)所長(zhǎng)給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對(duì)的吧是不
小規(guī)模酒店,開出5%的征收率租賃票,季度不超過30萬,免不免稅?


那我現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么做呢,已經(jīng)跨年了呢
之前的都結(jié)賬了
你現(xiàn)在直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。還是得調(diào)整上年的年報(bào),然后做匯算