直接寫個(gè)說明就行了哈

老師好,按季度申報(bào)增值稅的小規(guī)模納稅人,今年4月1日起季度營(yíng)業(yè)收入不超過45萬的免征增值稅,是不是以4月1日為界,第一季度產(chǎn)生的收入免征額還是按30萬算,然后4月1日以后產(chǎn)生的季度收入就按45萬這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)?
老師,教個(gè)問題,我們新成立了一家小規(guī)模,減按1%繳納增值稅,然后因?yàn)榧径仁杖氩怀^三十萬,免征增值稅,賬上把1%免征部分計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,但是增值稅申報(bào)表上系統(tǒng)算的免征增值稅是按3%[破涕為笑]這樣會(huì)導(dǎo)致免征額有2%的稅差,請(qǐng)問下怎么處理合適
老師 小規(guī)模清包工項(xiàng)目是按照差額后的金額申報(bào)增值稅,但是所得稅沒有差額的說法。 例如我一季度的收入200萬 分包120萬,我增值稅申報(bào)的本期收入攬是200-120 。所得稅營(yíng)業(yè)收入填寫的又是200,兩張表的收入金額不一致了?
老師您好,1月份開了免稅普票,然后沒有價(jià)稅分離,直接記收入了,然后3月份的時(shí)候我又按照1%計(jì)提了增值稅,就相當(dāng)于說,收入沒有減,增值稅又計(jì)提了,是不是收入算多了對(duì)吧? 免稅收入:102640.95 后來按照1%計(jì)提增值稅:1016.25元 相當(dāng)于收入只有101624.65元 然后退付個(gè)人所得稅金額593.98元,是無票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系統(tǒng)差額是這么多,這有啥勾稽關(guān)系呢?
老師,問下,有個(gè)小規(guī)模納稅人,他是23年4—6月預(yù)收到款項(xiàng),然后2季度我增值稅給申報(bào)的免稅收入,然后后來開票了,就按開票金額申報(bào)增值稅了,這個(gè)我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報(bào)表對(duì)吧
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


老師,說明怎么寫呢,之前還沒寫過呢,
就寫把減免的1%增值稅營(yíng)業(yè)外收入,按個(gè)稅法規(guī)定應(yīng)加在收入總額
哦哦,謝謝老師,老師,這個(gè)不算什么大問題是不,今天所長(zhǎng)給我打電話,嚇壞我了
沒事的,只是說明一下原因,又沒少交稅