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老師 小規(guī)模清包工項(xiàng)目是按照差額后的金額申報(bào)增值稅,但是所得稅沒有差額的說法。 例如我一季度的收入200萬 分包120萬,我增值稅申報(bào)的本期收入攬是200-120 。所得稅營業(yè)收入填寫的又是200,兩張表的收入金額不一致了?

2023-07-12 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-12 18:56

您好 增值稅收入填200萬 另外有附表一填扣除項(xiàng)目120的 不是按照80填寫增值稅

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快賬用戶5466 追問 2023-07-12 18:58

我是這么填寫的,但是所得稅報(bào)表營業(yè)收入,是我2??里面那個(gè)金額除開了稅率后的金額。兩張表收入肯定是對應(yīng)不上

我是這么填寫的,但是所得稅報(bào)表營業(yè)收入,是我2??里面那個(gè)金額除開了稅率后的金額。兩張表收入肯定是對應(yīng)不上
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齊紅老師 解答 2023-07-12 19:00

所得稅報(bào)表營業(yè)收入,是我2??里面那個(gè)金額除開了稅率后的金額? 請問您開的發(fā)票不含稅金額多少 利潤表的收入金額多少?

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快賬用戶5466 追問 2023-07-12 19:02

這張表就是第一季度的開票金額,按照實(shí)際開票的收入填寫的,所得稅肯定不會(huì)按照差額填寫嘛

這張表就是第一季度的開票金額,按照實(shí)際開票的收入填寫的,所得稅肯定不會(huì)按照差額填寫嘛
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齊紅老師 解答 2023-07-12 19:09

是的? 您增值稅申報(bào)表的主表收入金額是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的 不是自己填寫的?

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快賬用戶5466 追問 2023-07-12 19:11

差額填寫的話,主動(dòng)帶入的金額不一致,不會(huì)主動(dòng)帶入分包金額,我把總收入總分包填寫附表一的,他們差額數(shù)據(jù)就在主表里面,申報(bào)增值稅是拿差額申報(bào)的

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齊紅老師 解答 2023-07-12 19:12

我的意思是 主表里面的不含稅銷售額是您自己手工填寫的 還是系統(tǒng)帶入的?

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快賬用戶5466 追問 2023-07-12 19:13

手動(dòng)的,大廳老師說自動(dòng)生成的有差異的手動(dòng)改

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齊紅老師 解答 2023-07-12 19:20

那您這個(gè)增值稅申報(bào)表的不含稅金額是正確的啊 企業(yè)所得稅申報(bào)表是填的1-6的累計(jì)數(shù) 根據(jù)利潤表填寫的 您利潤表的營業(yè)收入填的多少?

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快賬用戶5466 追問 2023-07-12 19:25

老師加入這個(gè)月收入是100萬 分包是40。總包分包金額就是填寫附表一,生成差額到主表60,來申報(bào)增值稅, 本月按照工程結(jié)算100(除開增值稅后的金額)萬轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入,工程施工40(初開增值稅后金額)轉(zhuǎn)入的主營業(yè)務(wù)成本, 我企業(yè)所得稅里面的營業(yè)收入就是100除開增值稅的金額,營業(yè)成本就是40初開增值稅的金額(因?yàn)閯倓偟目偘职痤~是含稅的) ,我覺得填寫沒有問題,所得稅肯定不會(huì)按照差額填寫,但是這么填寫兩張表的的收入似乎就對應(yīng)不上了

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齊紅老師 解答 2023-07-12 19:29

收入應(yīng)該一致的啊 增值稅的收入是不含稅的 您主營業(yè)務(wù)收入也是按照不含稅收入確認(rèn) 不會(huì)有差額啊 本月按照工程結(jié)算100(除開增值稅后的金額)萬轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入? ?那您增值稅的不含稅銷售額也是這個(gè)金額 對不?

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快賬用戶5466 追問 2023-07-12 19:33

老師我們(清包工)小規(guī)模差額征稅,收入是填寫在增值稅附表一里面的,附表一里面還有我的分包金額,所以就會(huì)形成主表形成差額申報(bào)增值稅,你看一下我發(fā)的圖片金額,2那張表就是附表一,里面填寫的是我含稅的開票收入,1主表就是總包減去分包后的差額申報(bào)的增值稅。

老師我們(清包工)小規(guī)模差額征稅,收入是填寫在增值稅附表一里面的,附表一里面還有我的分包金額,所以就會(huì)形成主表形成差額申報(bào)增值稅,你看一下我發(fā)的圖片金額,2那張表就是附表一,里面填寫的是我含稅的開票收入,1主表就是總包減去分包后的差額申報(bào)的增值稅。
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齊紅老師 解答 2023-07-12 19:43

我看見了 是的 這樣的話 收入金額是不一致的

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快賬用戶5466 追問 2023-07-12 19:45

是的老師,但是我的處理方式應(yīng)該沒有問題吧,增值稅差額申報(bào)的方式是這樣處理了,企業(yè)所得稅應(yīng)該也沒問題,他們差額應(yīng)該屬于正常的嘛

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齊紅老師 解答 2023-07-12 20:07

增值稅差額征稅是正常的 企業(yè)所得稅全額確認(rèn)收入

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快賬用戶5466 追問 2023-07-12 20:15

那老師我申報(bào)的方式?jīng)]問題蠻

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齊紅老師 解答 2023-07-12 20:23

是的 這樣填寫申報(bào)沒有問題

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快賬用戶5466 追問 2023-07-12 20:24

那就行,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-12 20:26

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝

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您好 增值稅收入填200萬 另外有附表一填扣除項(xiàng)目120的 不是按照80填寫增值稅
2023-07-12
您好,那個(gè)是不影響的,稅務(wù)看的是總額的收入,也就是100
2023-07-12
同學(xué)你好 對的,分包的可以扣除
2020-12-10
同學(xué)你好 對的 要填寫一致
2023-07-12
學(xué)員您好!您在填寫增值稅申報(bào)表的銷售額和所得稅收入應(yīng)是一直的哦
2023-04-08
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