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老師,是這樣的,我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事,當(dāng)時做了的是借其他應(yīng)收,貸銀存,12月底的時候他說能拿發(fā)票過來,就做了筆借主成本,貸其他應(yīng)收,然后12月底發(fā)票沒拿來,做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報(bào)了,今年1月底才拿來的,跨年了這個是不是涉及要調(diào)賬?具體分錄怎么寫合適呢?還是什么分錄都不更改,報(bào)23年年報(bào)的調(diào)增就行,

2024-04-01 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-01 15:03

同學(xué),你好,23年已經(jīng)全額進(jìn)費(fèi)用了,沒有票。 24年1月,收到全額發(fā)票了,對吧。 這個不用調(diào)整了 紅沖一筆,再入一筆就行了。

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快賬用戶8421 追問 2024-04-01 15:05

是的,直接在今年改嗎?跨年了,年申報(bào)的時候不需要調(diào)增嗎?那去年的利潤不就調(diào)低了?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:06

是的 申報(bào)表不用改了 去年的利潤。那這6.5萬本身不就是去年的費(fèi)用嗎?已經(jīng)進(jìn)損益了啊。

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快賬用戶8421 追問 2024-04-01 15:07

是去年的費(fèi)用,當(dāng)時沒有收到發(fā)票的情況下直接做了成本

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快賬用戶8421 追問 2024-04-01 15:08

不需要通過以前年度損益這個科目調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:11

是的,不需要調(diào)整了哦。 23年進(jìn)了成本,24年拿到了發(fā)票 24年的賬務(wù)處理 借:成本 負(fù)數(shù) 借:成本 正數(shù) 摘要是:收到發(fā)票,紅沖23年暫估。

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快賬用戶8421 追問 2024-04-01 15:12

好的,麻煩了

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齊紅老師 解答 2024-04-01 15:12

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個五星好評

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同學(xué),你好,23年已經(jīng)全額進(jìn)費(fèi)用了,沒有票。 24年1月,收到全額發(fā)票了,對吧。 這個不用調(diào)整了 紅沖一筆,再入一筆就行了。
2024-04-01
借其他應(yīng)付款,貸,以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款發(fā)票和暫估一樣的,不需要修改的。
2024-04-01
你好;? 你這個借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
2023-06-07
借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)收款4800匯算清繳,納稅調(diào)減
2023-06-07
你好,那實(shí)際這些有業(yè)務(wù)需要支付嗎?沒有支付的話會算性交調(diào)增借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤就可以了。
2024-01-08
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