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老師好,想咨詢一下,在一季度更正申報時把免稅銷售額更正為1%申報,稅局讓把免稅的發(fā)票沖紅,重新開具1%的普票,于第二季度時已按稅局意思操作,報第二季度時,就把重新開具的沖紅發(fā)票+重開的金額沒有申報,現(xiàn)在稅局給出的提示為增值稅消費(fèi)稅申報比對不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票,請問應(yīng)該如何處理

2023-07-14 20:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-07-14 20:12

你好,這需要和你們主管稅務(wù)局溝通一下,后臺給你解決解鎖

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你好,這需要和你們主管稅務(wù)局溝通一下,后臺給你解決解鎖
2023-07-14
您好,這種請況:在25年1月申報24年第四季度的增值稅時要按35萬申報并繳納增值稅。 然后沖紅的發(fā)票在25年2月申報1月份的時候申報
2025-03-12
你好,同學(xué) 你這里第三季度的申報表直接按照你這個實(shí)際銷售額來填寫就可以了。你是這個小規(guī)模納稅人,直接按照正負(fù)相抵之后的銷售額來進(jìn)行填寫當(dāng)期的一個銷售收入就可以了。那么你這里沒有超過30萬是可以享受免稅的。填寫在11行就可以了。
2020-10-14
您好,那您企業(yè)所得稅也得按更正后的處理,即體現(xiàn)增值稅
2023-05-21
你是不要修改了,你不要做以前年度調(diào)整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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