你好,你這個免稅的是正常免稅還是開錯了,如果開錯了的話不對,這個免稅的在第一行和第三行需要正常繳納的,你這個不能免稅。
老師你好,請問一下,這個個稅,我看下面寫的應(yīng)納稅額472.67,但是當時有個免申報的選項,我就點了一下,現(xiàn)在就顯示:享受免申報,無需交款。但是我不知道我到底點的對不對,我應(yīng)該點嗎,還是我應(yīng)該繳稅
您好老師,個體戶開具發(fā)票,稅率是0,就是沒有稅,8月份開具了一張稅率是5的,也就是開錯了,現(xiàn)在季報, 1有沒有影響,是不是和0稅率一樣申報,還需要繳納稅款嗎? 2錯了紅沖,開具一張正確的, 3還有什么事項嗎?求解謝謝老師
老師你好,請問文化事業(yè)建設(shè)費以啥為依據(jù)繳納稅款呢?我們小規(guī)模娛樂有限公司,開具專票和普票收入為168萬元,我申報文化事業(yè)建設(shè)費,咋以1728405.25為依據(jù)繳納稅款呢?麻煩老師幫我看一下是否正確
老師你好,請看一下我這個申報表有啥問題嗎?由于1月份開具了許多免稅發(fā)票,請幫我看一下這個申報表繳納稅款正確嗎?今年有沒有出一個政策,超過30萬,開具免稅的發(fā)票需要繳納稅稅款。麻煩老師看一下我繳納稅款是否正確呢?
您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬的免稅發(fā)票,因為沒有免稅了,我按一個稅點申報繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個點的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報增值稅?
怎樣理解以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)?
先注銷公司還是銀行公戶
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊憽H〉迷擁椡顿Y時,乙公司各項可辨認資產(chǎn)負債的公允價值等于賬面價值,雙方采用的會計政策/會計期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價值為1000萬元,售價為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時,應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價值1500減去賬面價值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
為職工提供租房,合同也是和公司簽訂的,但是房東沒有發(fā)票怎么辦(不配合開發(fā)票又必須要這個房子),可以直接入賬嗎?
小規(guī)模開專票一個點或是三個點的技術(shù)服務(wù)費給一般納稅人公司,對一般納稅人來說是開三個點的專票給他他那邊可以抵扣還是三個點或是一個點專票對方公司都能夠抵扣
購入用于研發(fā)的材料如何做分錄
老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補虧損一定要彌補的嗎?
老師,企業(yè)給員工上保險,系統(tǒng)有養(yǎng)老保險,但是沒有醫(yī)療保險,如何增加醫(yī)療保險,還是增加社保的時候醫(yī)療也自動上來了。
現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點的
采購對賬前都是走預(yù)付?對賬后都是走應(yīng)付?預(yù)付賬款是怎么使用的?
那我現(xiàn)在申報了,需要修改申報表嗎?當初自動生成了,我就申報成功了
對的,是的,需要修改的。
5月份修改可以嗎?老師幫我看一下,第9欄免稅銷售額,重新填到第1欄嗎?
可以 第九欄的那個金額在第一欄和第三欄里面增加。
老師按理來說第3欄的金額是,開具增值稅普通發(fā)票的合計金額對嗎?也包含第九欄嗎?
是的,不包含在里面的,需要交稅才填寫第三欄,不需要交稅的不用。
請問不修改申報表,給統(tǒng)計局有啥風險嗎?
你好,統(tǒng)計局那邊不管的。
老師我可以把第9欄的金額,到時寫到7月申報時的第一欄里面嗎?現(xiàn)在就不修改了,可以嗎?
不可以的,你這種有風險。
因為它屬于一到三月份的所屬期的納稅義務(wù)完了,你這種需要交滯納金。