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7月份有一筆賬維修費(fèi),沒有發(fā)票,寫了一個(gè)收據(jù),我已付款,已做了賬務(wù)處理,8月份對方又把票給我開來了,怎么辦?物業(yè)公司小規(guī)模納稅人

2022-08-13 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-13 09:11

你把發(fā)票附在7月份的憑證后邊就是了

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快賬用戶3826 追問 2022-08-13 09:13

好的,還有一個(gè)問題,業(yè)主欠費(fèi)4-7月的物業(yè)費(fèi),每個(gè)月的物業(yè)費(fèi)我已借應(yīng)收,貸收入,增值稅已入賬,7月份交的費(fèi)要求開發(fā)票,怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-08-13 09:16

貸收入 負(fù)數(shù) 貸收入 正數(shù)

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快賬用戶3826 追問 2022-08-13 09:17

先把之前的分錄紅沖,再寫一個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-13 09:24

就這樣就可以了,沒必要全部紅沖

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快賬用戶3826 追問 2022-08-13 09:28

假設(shè)年初業(yè)主交了今年一年的物業(yè)費(fèi)是按月確認(rèn)收入,還是一次性確認(rèn)收入呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-13 09:50

先掛預(yù)收賬款,然后按月確認(rèn)收入

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你把發(fā)票附在7月份的憑證后邊就是了
2022-08-13
你好,會計(jì)處理不用的,申報(bào)把無票做負(fù)數(shù),有票的做正數(shù)申報(bào)
2020-10-20
借銀存貸其他有業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀存負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入
2019-10-18
你好,匯算清繳的時(shí)候,對無票結(jié)轉(zhuǎn)的成本做納稅調(diào)增處理。 發(fā)票壓根就沒有,那之前做無票購進(jìn)處理就好了,而不需要按暫估入賬。
2024-08-01
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅53.47 發(fā)票退回來,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2020-08-28
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