一、10月份的未開(kāi)具發(fā)票的收入是1000元,900元是蔬菜,免稅收入。100元是水果,直接需要按1%計(jì)算增值稅稅額。 二、你是想按月做賬務(wù)處理嗎?
想請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題 新開(kāi)的藥店 4月份的時(shí)候開(kāi)了普票出去 已經(jīng)申報(bào)了 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人月收入沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)所以免交稅金 實(shí)際的收入是在5月份的銷(xiāo)售系統(tǒng)做的 也是在5月份收款的 這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢 這個(gè)問(wèn)題你能先幫我解答一下么
老師您好,我們公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,在五月份給某公司開(kāi)了一張專票5400。借:應(yīng)收賬款5400。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理費(fèi)5400。沒(méi)有計(jì)提稅,在七月份報(bào)二季度稅時(shí),交了53.47的增值稅 和1.87的城建稅,那七月份的賬務(wù)處理怎么做。在八月份確定這5400元的應(yīng)收賬款,收不回來(lái),對(duì)方公司已把發(fā)票退回,我們已經(jīng)開(kāi)了紅沖專票,那八月份的賬務(wù)處理怎么做。急急急急急
請(qǐng)問(wèn)我七月份收到了一張發(fā)票在10月份 我發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 于是我退回他在10月份將7月份的這張發(fā)票重新開(kāi)具了一次 但是在賬務(wù)處理中 我7月份已經(jīng)入賬,請(qǐng)問(wèn)11月我收到次發(fā)票并已認(rèn)證我怎么處理?
10月份對(duì)方以個(gè)人名義買(mǎi)了我公司的貨物113000元,并且以個(gè)人賬戶付的款。我10月份做了無(wú)票收入。11月份對(duì)方又讓以他們公司的名義開(kāi)票113000,公司出納不知情的情況下就又給他開(kāi)了113000元,開(kāi)的他們公司抬頭。我現(xiàn)在做11月賬時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),這樣不就相當(dāng)于我公司確認(rèn)兩次收入,交兩次稅嗎,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
小規(guī)模納稅人,10月份的未開(kāi)票收入是1000元,其中900元是蔬菜,100元是水果 10月份怎么做未開(kāi)票收入賬務(wù)處理, 現(xiàn)在11月份已經(jīng)全部把這個(gè)發(fā)票開(kāi)出來(lái),并且已經(jīng)收到款了,11月份的這個(gè)又怎么做賬務(wù)處理,麻煩寫(xiě)仔細(xì)點(diǎn)的賬務(wù)處理
這道題我認(rèn)為選bc但標(biāo)答給的是abc。A選項(xiàng)不是雙方意思表示不一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)甲方欠乙方服務(wù)費(fèi) 1000 萬(wàn)元,如果甲方按照 3年來(lái)還款的話,按照每日利率萬(wàn)分之五支付逾期利息?怎么計(jì)算每個(gè)月需要支付的利息???
同樣是水電費(fèi)租金,制造業(yè)與商貿(mào)業(yè)的會(huì)計(jì)科目各是什么
這個(gè)方差的答案是怎樣算的是0.0006???
老師,個(gè)體工商戶需要申報(bào)季度個(gè)人所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),只有城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,每季度20.63,這幾個(gè)表該怎么申報(bào)啊,第一次申報(bào),不知道怎么填。目前我只填了利潤(rùn)表的稅金及附加20.63,那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填寫(xiě),更新數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎?資產(chǎn)負(fù)債表其他的我該怎么填?。窟€有本期應(yīng)申報(bào)的幾個(gè)表都怎么申報(bào)啊
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購(gòu)運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購(gòu)入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣(mài)出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計(jì)提,稅費(fèi)的情況下,各個(gè)分錄是怎么的?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下之前暫估的那筆會(huì)計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
10月怎么做賬務(wù)處理,11月怎么做
錢(qián)是直接收的現(xiàn)金,還是銀行存款,還是掛的 應(yīng)收賬款,馬上將你的分錄寫(xiě)出來(lái)
11月份客戶才轉(zhuǎn)錢(qián)過(guò)來(lái)
1 、10月份需要按無(wú)票的銷(xiāo)售進(jìn)行賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款? ?1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——蔬菜銷(xiāo)售? 900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——水果銷(xiāo)售? 99.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 0.99 2、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售成本,假定金額是分錄中的金額,分錄是: 借:庫(kù)存商品? ? ? 70 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——蔬菜銷(xiāo)售? ?63 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水果銷(xiāo)售? ? 7 3、11月的分錄是: A、沖銷(xiāo)上月的分錄: 借:應(yīng)收賬款? ?-1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——蔬菜銷(xiāo)售? -900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——水果銷(xiāo)售? -99.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? -0.99 B、借:庫(kù)存商品? ? ?-70 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——蔬菜銷(xiāo)售? - 63 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水果銷(xiāo)售? ? -7 C、按開(kāi)具發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理。分錄是: 借:應(yīng)收賬款? ?1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——蔬菜銷(xiāo)售? 900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——水果銷(xiāo)售? 99.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 0.99 D、借:庫(kù)存商品? ? ?70 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——蔬菜銷(xiāo)售? ?63 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水果銷(xiāo)售? ? 7 E、收款時(shí),分錄是: 借:庫(kù)存現(xiàn)金? 1000 貸:應(yīng)收賬款? 1000
因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,我10月份是沒(méi)有做增值稅的,11月份再整比沖掉,后面再把這個(gè)開(kāi)票的和涉及繳納稅款的做 可以么 上面是圖片
因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,是屬于季度進(jìn)行申報(bào)的,因此你可以將10月份的全部在11月賬務(wù)處理。
不用掛未開(kāi)票處理么 我們國(guó)企的,可以按照我上面的去做賬務(wù)處理么
蔬菜的可以是免稅的,關(guān)鍵問(wèn)題是你中間還有水果的銷(xiāo)售,這是不是免稅的。當(dāng)然最終如果是查賬征收企業(yè),小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬(wàn)元的話,也是免稅的,只不過(guò)前期賬務(wù)處理時(shí),還是需要計(jì)算銷(xiāo)售稅額的。
現(xiàn)在知道肯定會(huì)超出45萬(wàn)元, 10月份的時(shí)候未開(kāi)票 借:應(yīng)收賬款1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入1000 11月份開(kāi)票的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款-1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入-1000 借:銀行存款1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入999.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.99 可以這么處理么
可以這樣的處理,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題,因?yàn)槟銈兪前醇径冗M(jìn)行申報(bào),不影響季度申報(bào)的收入、稅額的數(shù)據(jù)
但是我們這個(gè)收入1000元已經(jīng)全部開(kāi)票了,但是實(shí)際上100元還沒(méi)有收到,我是要全部把這個(gè)未開(kāi)票的收入沖掉么,還是收到一筆錢(qián)就沖掉一筆,后面100元就掛應(yīng)收么
按稅法的角度說(shuō)法是:收不收到這個(gè)100元錢(qián),是企業(yè)管理的事,與稅務(wù)需要對(duì)100元進(jìn)行征稅無(wú)關(guān)。 因此需要掛賬,如果是實(shí)在收不到款,就是壞賬了。
10月份的時(shí)候未開(kāi)票 借:應(yīng)收賬款146373.29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入146373.29 11月份開(kāi)票的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款-146373.29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入-146373.29 這個(gè)是最終的金額,票已11月份開(kāi)完了,只是部分收款140000元,6373.29沒(méi)有收款, 沖減這個(gè)未開(kāi)票收入是全部沖減么,沒(méi)有收到款的就做應(yīng)收賬款么,還是根據(jù)收款來(lái)沖減 怎么做賬務(wù)處理合理點(diǎn)
你可以咨詢一下就是銷(xiāo)售經(jīng)理或者是具體的經(jīng)辦人,這個(gè)6373.29元是不是后期會(huì)收款,還是說(shuō)對(duì)方直接商議只付140000元結(jié)束此筆賬。這個(gè)是根據(jù)實(shí)際情況下再進(jìn)行后續(xù)處理的。
12月份銀行收到6373.29了
12月份的賬務(wù)處理是: 借:銀行存款? ?6373.29 貸:應(yīng)收賬款? 6373.29
0月份的時(shí)候未開(kāi)票 借:應(yīng)收賬款146373.29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入146373.29 11月份開(kāi)票的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款-146373.29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票收入-146373.29 借:應(yīng)收賬款146373.29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入146373.29 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 收到款時(shí)借:銀行存款140000 貸:應(yīng)收賬款140000 12月份的時(shí)候收到款 借:銀行存款6373.29 貸:應(yīng)收賬款6373.29 對(duì)么
上述說(shuō)法是完全正確的了。