2021年1月1日至2022年12月31日時(shí)間段內(nèi),個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。 參考文件:《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(2021年第12號(hào))。 如果是小規(guī)模,普票免增值稅和附加稅
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬(wàn)也可以免稅呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶符合免稅政策,但是發(fā)票全部開的1%(按小規(guī)模開的)然后報(bào)稅的時(shí)候又享受了稅收優(yōu)惠。沒有交稅。 現(xiàn)在稅局讓我們把發(fā)票全部作廢重開,開具免稅的。因?yàn)槭情_的電子發(fā)票。也開了很多張。作廢重開也不夠。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在最好的處理辦法是什么呢?
請(qǐng)問(wèn),天津市現(xiàn)在對(duì)個(gè)體戶有什么優(yōu)惠政策嗎?開具普票怎么規(guī)定的呢,多少錢免稅呢?都免哪些稅呢?
老師,您好,是個(gè)體戶的,申請(qǐng)了核定征收的,上個(gè)季度開了40萬(wàn)的普通發(fā)票,但是現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù),這里預(yù)繳稅額怎么有金額, 請(qǐng)問(wèn)需要改掉的嗎?還是說(shuō)有優(yōu)惠政策減免的
存放在銀行的三方專管賬戶的錢,用來(lái)作為保證金的款項(xiàng),應(yīng)該入什么科目是銀行存款還是其他貨幣資金還是什么科目
個(gè)體戶,建筑類的,開的建筑勞務(wù)發(fā)票,每年開60萬(wàn)發(fā)票,60萬(wàn)有工資表,有60萬(wàn)直接轉(zhuǎn)入私人賬戶,現(xiàn)在要注銷怎么處理?
中級(jí)考完不知道會(huì)不會(huì)過(guò),明年又想考稅務(wù)師又想考注會(huì)怎么規(guī)劃好?
老師您好,一般納稅人酒店,進(jìn)項(xiàng)里面有勾選農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票。但是在填附列資料二時(shí)數(shù)據(jù)是自動(dòng)更新過(guò)來(lái)的,在其他扣稅憑證下有一項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票,沒有自動(dòng)更新到那一項(xiàng),需要手動(dòng)更改嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東會(huì)決議后面股東是新股東簽字還是舊股東簽字
老師,麻煩問(wèn)一下,海帶我們開發(fā)票的話,大類屬于什么呀?還有玉米是屬于蔬菜還是谷物啊?
這樣的住宿費(fèi)發(fā)票能入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人申報(bào)增值稅,沒有進(jìn)賬該怎么辦?
員工一直不簽勞動(dòng)合同怎么辦?
員工八月份2.5天班,9月份上了4.5天班,老板不讓上了,那工資怎么計(jì)算?
個(gè)體的話,一年大約開200萬(wàn)的費(fèi)用票,增值稅免稅是吧,
如果是小規(guī)模,200萬(wàn)普票免增值稅和附加稅
個(gè)人所得稅減半征收是吧
個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。
嗯好的謝謝
不客氣,祝你工作順利