你好,上個月工資 多付職工870 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 ?這個月職工**補(bǔ)回多開的870 借:其他貨幣資金,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:庫存現(xiàn)金,貸:其他貨幣資金?
工資里代扣的職工水電費(fèi),上個月多扣了三百多(掛的其他應(yīng)收),這個月退回應(yīng)該怎么做分錄
上個月工資 多付職工870.00 這個月職工微信補(bǔ)回多開的870.00 怎么做分錄呢 ?860取出交給單位
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應(yīng)付職工薪酬8000 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當(dāng)月計(jì)提:借,管理費(fèi)用8000 貸,應(yīng)付職工薪酬8000
因?yàn)槭鞘聵I(yè)單位,需要做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),去年給一個退休職工多交了一個月的養(yǎng)老保險(xiǎn),現(xiàn)在退到我們零余額賬戶了,怎么記賬呢,收到時,和再次支付給這個職工。(因?yàn)橥诵菸募l(fā)的遲,多給他交了一個月,所以就相當(dāng)于拿他的工資交的這個月養(yǎng)老個人和單位部分)
扣繳單位職工個稅時多扣了89塊錢 次月發(fā)工資補(bǔ)給職工了 這種怎么做分錄
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,