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因為是事業(yè)單位,需要做財務(wù)會計和預(yù)算會計,去年給一個退休職工多交了一個月的養(yǎng)老保險,現(xiàn)在退到我們零余額賬戶了,怎么記賬呢,收到時,和再次支付給這個職工。(因為退休文件發(fā)的遲,多給他交了一個月,所以就相當于拿他的工資交的這個月養(yǎng)老個人和單位部分)

2022-12-28 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 12:56

同學(xué)你好,退回時,財務(wù)會計,借,零余額賬戶用款額度,貸,其他應(yīng)付款。預(yù)算會計,借,資金結(jié)存,貸,其他結(jié)余。再次支付給職工時,財務(wù)會計,借,其他應(yīng)付款,貸,零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計,借,其他結(jié)余,貸,資金結(jié)存。

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同學(xué)你好,退回時,財務(wù)會計,借,零余額賬戶用款額度,貸,其他應(yīng)付款。預(yù)算會計,借,資金結(jié)存,貸,其他結(jié)余。再次支付給職工時,財務(wù)會計,借,其他應(yīng)付款,貸,零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計,借,其他結(jié)余,貸,資金結(jié)存。
2022-12-28
同學(xué)你好 沒有到你們賬戶嗎
2022-12-28
你好!當時退款和繳納差額你怎么做的會計分錄?
2022-01-20
您好,那您應(yīng)當紅字沖回對應(yīng)的應(yīng)付職工薪酬工資。然后發(fā)放對個人
2022-01-20
同學(xué)你好 1、沖銷計提工資 2、把誤發(fā)的工資計入其他應(yīng)收款,以后需要發(fā)放退休金時沖減其他應(yīng)收款。 3、退回社保,單位部分沖減費用,個人部分沖減其他應(yīng)收款,因為目前他欠單位的多,所以計入其他應(yīng)收款合適。
2022-09-04
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