你好,你現(xiàn)在做的是內(nèi)賬還是外賬呀?你這個錢走的公戶還是私戶?
老師,請教個問題,我們給掛靠方的稅費(fèi)我要計入到哪里?是其他應(yīng)付還是應(yīng)交,我們是公司掛靠別的公司
請問老師,我們是掛靠的別人的公司,項(xiàng)目中用的混凝土也是開給掛靠公司,我們公司轉(zhuǎn)賬給掛靠公司支付混凝土的錢應(yīng)該怎么平賬?應(yīng)該簽訂什么協(xié)議?
請問老師,我們公司是掛靠其他公司,收入先轉(zhuǎn)給掛靠公司,掛靠公司把收入又轉(zhuǎn)到我們公司,像這種情況我們怎么做賬,另外需要報稅嗎?
老師,我們是被掛靠方,現(xiàn)在掛靠方想付款,他們要把錢轉(zhuǎn)到我們公司,讓我們先代付,他們是用公司轉(zhuǎn)給我們好,還是用個人卡轉(zhuǎn)好呢
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費(fèi)用,一個是柴油,一個是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
做的內(nèi)賬
走的是私戶
你好,其實(shí)這個就簡單了,你可以直接借主營業(yè)務(wù)成本或者是借銷售費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金。
我們給對方的管理費(fèi)呢
對方管理費(fèi)走的是公戶
你好,你們給對方的管理費(fèi),你們走到公戶,按說他得給你出具發(fā)票。如果沒有的話,借管理費(fèi)用貸銀行存款,然后后期的話,你匯算清繳的時候調(diào)整。
所有的錢打到對方賬戶上的,他們直接把管理費(fèi)我們扣了,剩下的錢轉(zhuǎn)給我們,我們這邊內(nèi)賬咋做
你好,那這樣的話也直接按照差額來確定你的收入就可以了。借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)。
他們扣除我們的那稅費(fèi)和管理費(fèi)我計入成本嗎?
你好,我的意思是你按照他們扣除完差額的那個錢來確定你的收入,所以他扣的那部分錢你就不用再確定成本了。
我們掛靠的另一個公司,他是要我們先交稅費(fèi)和管理費(fèi),這個我怎么做賬
你好,那就借銷售費(fèi)用貸銀行存款。
老師,我可以歸入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
你好,可也是可以的,因?yàn)槟氵@個內(nèi),所以要求也沒那么嚴(yán)格。
好的,謝謝老師
老師,歸入銷售費(fèi)用,明細(xì)科目我寫啥
你好,你就寫個服務(wù)費(fèi)就行。