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請(qǐng)問老師,我們公司是掛靠其他公司,收入先轉(zhuǎn)給掛靠公司,掛靠公司把收入又轉(zhuǎn)到我們公司,像這種情況我們?cè)趺醋鲑~,另外需要報(bào)稅嗎?

2022-09-17 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-17 13:38

同學(xué)你好。做賬時(shí),收到轉(zhuǎn)來款,確認(rèn)收入,開具發(fā)票給掛靠公司,需要報(bào)稅的。

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快賬用戶2338 追問 2022-09-17 13:44

收到掛靠公司轉(zhuǎn)來的款項(xiàng)一定得按收入來確認(rèn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-17 13:44

同學(xué)你好,是的,否則,沒辦法入賬。

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快賬用戶2338 追問 2022-09-17 13:47

之前的會(huì)計(jì)說不要報(bào)稅,由掛靠公司來報(bào),所以我就想問老師清楚一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2022-09-17 13:57

同學(xué)你好,這不可以的,否則,怎么入賬呢?

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同學(xué)你好。做賬時(shí),收到轉(zhuǎn)來款,確認(rèn)收入,開具發(fā)票給掛靠公司,需要報(bào)稅的。
2022-09-17
你好,掛靠工程的會(huì)計(jì)處理方式可參照總包單位財(cái)務(wù)處理方法進(jìn)行. 建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算的原則是: (1)以被掛靠方為會(huì)計(jì)核算主體,不能以掛靠方為會(huì)計(jì)核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個(gè)項(xiàng)目部. 建筑企業(yè)掛靠工程的會(huì)計(jì)核算(以被掛靠方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被掛靠方項(xiàng)目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設(shè)備墊資款時(shí): 借:銀行存款-(項(xiàng)目部專屬賬戶名稱) 貸:其他應(yīng)付款-(掛靠人名字) 第二,被掛靠方收到業(yè)主預(yù)付工程款時(shí)的賬務(wù)處理如下: 被掛靠方收到業(yè)主或發(fā)包方的預(yù)付款的賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1%2B10%)] 應(yīng)交稅費(fèi)-------應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)[收到業(yè)主預(yù)付款/(1%2B10%)×10%] 別人項(xiàng)目掛靠我單位如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 答:對(duì)于掛靠經(jīng)營的會(huì)計(jì)處理分兩部分考慮,通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類,一類是個(gè)人掛靠有資質(zhì)的施工企業(yè),另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)掛靠有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標(biāo)某項(xiàng)目,根據(jù)與公司訂立的合同,交掛靠管理費(fèi)3%,共計(jì)6萬元. 資金往來設(shè)立:施工隊(duì)往來結(jié)算(或叫內(nèi)部往來、或在應(yīng)收帳款下設(shè)立內(nèi)部往來明細(xì)進(jìn)行核算)會(huì)計(jì)科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應(yīng)收帳款**甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時(shí): 借:內(nèi)部往來 **項(xiàng)目194 貸:現(xiàn)金(存款) 194 3、掛靠方提供發(fā)票時(shí): (1)材料發(fā)票 借:工程施工**項(xiàng)目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費(fèi))60 貸:內(nèi)部往來60 同時(shí): (借:應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60 貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60) (3)稅票: 借:工程施工*項(xiàng)目成本*稅金 借:所得稅費(fèi)用: 貸:內(nèi)部往來
2021-03-30
同學(xué)你好 需要開票的 做考勤表和工資表給你們的話你們就不用要這部分工資金額的發(fā)票了
2021-02-08
您好,那您取得款項(xiàng)做主營業(yè)務(wù)收入
2023-04-18
你好;? ? ? ?你全額開票出去給客戶;? 你讓掛靠單位開票給你做成本 ;? 扣除稅費(fèi)和管理費(fèi) 來支付? ?
2023-02-28
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