你好,同學(xué)是需要比較什么呢?
老師,目前遇到一個情況:之前的會計做賬都是把上月的醫(yī)??ㄤN售額當(dāng)做當(dāng)月的收入來做賬,「醫(yī)??ㄤN售額(賬款都是下月才到賬)」比如6月份沒做應(yīng)收賬款分錄,比如七月份的營業(yè)收入為7萬(含醫(yī)??ㄤN售額2萬),這個分錄我要怎么做,收入我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,問一下,就是5月份銷售數(shù)量5800件衣服,銷售額35萬,6月份銷售量11133件,銷售額57萬,這個如何做比較總結(jié)呢?
老師,你好!我想問一下,如果在2月的時候,產(chǎn)品的銷售額是1萬元,數(shù)量為5萬個。在三月的時候,2月這個產(chǎn)品的銷售額沖紅了,重開發(fā)票。變成銷售額為5千元,數(shù)量為8萬,那在結(jié)轉(zhuǎn)為庫存商品時,產(chǎn)品價格為負數(shù),我該如何處理
老師您好,有個問題想問問,銷售成本平時月份是移動加權(quán)平均,但總的要全年平均,差異將近10萬,想不明白,這個產(chǎn)品成本年底要調(diào)增增加10萬,這是為啥呢?,謝謝謝老師您好,有個問題想問問,銷售成本平時月份是移動加權(quán)平均,但總的要全年平均,差異將近10萬,想不明白,這個產(chǎn)品成本年底要調(diào)增增加10萬,這是為啥呢?,每月,本期銷售成本=(期初結(jié)存金額+本期生產(chǎn)轉(zhuǎn)入金額)/(期初數(shù)量+本期生產(chǎn)轉(zhuǎn)入數(shù)量)*本期銷售數(shù)量,累計也是這個公式,可是就有差額了,謝謝老師
老師,財務(wù)公司幫我們做賬4-5月份利潤做到21萬元,但是我算了一下:請問財務(wù)公司做這個數(shù)據(jù)對嗎?挺多利潤不應(yīng)該是15萬元多嗎? 4月份不含稅銷售金額:372022.68元 4月份不含稅進項金額:320683.21元 銷售-進項=51339.47元 5月份不含稅金額:985046.6元 5月份不含稅進項金額:879070.96元 銷售-進項=105975.64元 以上合計:51339.47+105975.64=157315.11元(利潤 我不明白她是怎么做利潤做到21萬元了,不應(yīng)該呀,利潤挺多15萬元,是不是? 根據(jù)我做出的數(shù)據(jù),推算出來,利潤怎么可能做到21萬元呢?是不是她做成本做少了?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
財務(wù)數(shù)據(jù)
分析數(shù)據(jù)
你好,就是比較6月份比5月份的銷售增長率是多少就可以了。
什么算,老師說一下具體
你好,用(57-35)/35來計算就可以了。
老師,為什么除35萬(5月份)
你好,就是看比5月份增長多少
如果站在6月份的,肯定在6月份增長多少呢?是除57萬嗎
你好,6月份增長多少,不能比自己吧,需要對比的是5月份的。