同學(xué)你好 直接按照分錄來做就可以
老師,比如我們2021年全年收入10萬,費用票有5萬,21年4月份有5萬的利潤做的暫估,但是2022年1月的只能取得暫估票3萬。這個用繳稅不?21年5月到12月工資一共3萬
老師,我去年暫估成本10萬,取得的發(fā)票12萬,暫估費用5萬,取得發(fā)票2萬,后面取得的發(fā)票我沖紅原來暫估的分錄,重新入賬,那這個1萬的差額是我要調(diào)整的對吧,當(dāng)時暫估的分錄是 借 管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發(fā)票6萬,暫估費用6萬,3月取得發(fā)票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費用4萬入賬3萬,5月我取得費用發(fā)票2萬,匯算清繳調(diào)整1萬不交稅,那我5月的時候分錄怎么處理啊
好的,老師,我年暫估成本10萬暫估費用6萬,3月取得成本12萬,費用取得2萬,在3月的時候我沖紅成本10萬入賬12萬,沖紅費用4萬入賬2萬,5月取得費用1萬,匯算清繳的時候調(diào)整1萬,那我的怎么樣做分錄調(diào)整利潤啊,
老師,6月底暫估費用15萬,7月來費用4萬,是吧原來6月暫估費用紅沖都是寫-15嘛,在寫來的發(fā)票,那我季度暫估15萬,不交稅,現(xiàn)在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤11萬,8,9月來發(fā)票繼續(xù)抵扣收入嘛,那第3季度預(yù)繳有收入不預(yù)繳,是不是需要在重新暫估,10月紅沖暫估,我這樣操作嘛
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負債,為啥是應(yīng)納稅暫時性差異
直接沖減暫估的然后再按照發(fā)票來做
沖減了,但是不是成本多了1萬嗎,那我怎么調(diào)整報表上沒有顯示成本啊
這個你跨年調(diào)整就可以了
老師,這里怎么做分錄調(diào)整
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計準則
小企業(yè)會計準則
同學(xué)你好 那就直接用利潤分配未分配利潤來的