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老師,我想問一下,2020年的城建稅忘記計提了,然后企業(yè)所得稅又多計提了,現(xiàn)在2021年應(yīng)該怎么更正呢?
老師,您好,我想問一下,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年多計提了工資,21年是盈利的,匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在要怎么處理好呢?
您好,我們企業(yè)八月份計提所得稅時計提多了。按照季度十月份實際繳納所得稅比計提的少了309.21元。這個賬該怎么做。分錄該如何寫?要沖銷八月份多計提的嗎?
老師,你好!請問,做賬時計提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅,但是實際繳納時,發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請問這個帳,怎么做? 另外,計提的印花稅也比實際繳納的印花稅多,這個賬目怎么做呀?
老師您好,我因為24年1季度交了企業(yè)所得稅,但是我實際22.23年兩年虧損130萬, 現(xiàn)在匯算清繳要給我退稅,但是我害怕查賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個問題,有個分公司在10月開了票,有進(jìn)項稅,之前一直是匯總申報,接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報,做10月申報,分公司的進(jìn)項稅如何處理?
老師 咨詢一個問題。一個客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風(fēng)險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
您好,發(fā)現(xiàn)2021年多計提企業(yè)所得稅但實際未繳納,應(yīng)作為前期差錯更正處理,先做會計分錄:借應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅100,貸以前年度損益調(diào)整100;再結(jié)轉(zhuǎn):借以前年度損益調(diào)整100,貸利潤分配—未分配利潤100;同時相應(yīng)調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤和調(diào)減年初應(yīng)交稅費,確保報表期初數(shù)準(zhǔn)確。