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老師,6月底暫估費(fèi)用15萬,7月來費(fèi)用4萬,是吧原來6月暫估費(fèi)用紅沖都是寫-15嘛,在寫來的發(fā)票,那我季度暫估15萬,不交稅,現(xiàn)在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤11萬,8,9月來發(fā)票繼續(xù)抵扣收入嘛,那第3季度預(yù)繳有收入不預(yù)繳,是不是需要在重新暫估,10月紅沖暫估,我這樣操作嘛

2023-09-05 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-05 07:50

您好,沒錯(cuò)的就是這么操作的

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快賬用戶6130 追問 2023-09-05 07:55

暫估費(fèi)用都是下月紅沖嘛

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齊紅老師 解答 2023-09-05 07:56

對,下個(gè)月紅沖就行的

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快賬用戶6130 追問 2023-09-05 07:56

那我年底還有收入是不是就要交稅對吧

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齊紅老師 解答 2023-09-05 07:56

對,有收入是涉及到稅費(fèi)的

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快賬用戶6130 追問 2023-09-05 07:58

暫估當(dāng)月,下月紅沖,季度暫時(shí)不交稅然后季度暫估費(fèi)用嘛

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齊紅老師 解答 2023-09-05 07:59

對,最后啥時(shí)候沖銷了再根據(jù)盈利情況交稅

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快賬用戶6130 追問 2023-09-05 07:59

我的意思第四季度,10月紅沖9月底暫估,11,12月有發(fā)票不夠,不是要交企稅嘛

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齊紅老師 解答 2023-09-05 07:59

對,您發(fā)票要是不夠得交稅

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快賬用戶6130 追問 2023-09-05 08:00

還是說暫估一個(gè)季度紅沖也可以

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齊紅老師 解答 2023-09-05 08:01

您這個(gè)在年底前沖銷就行的

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快賬用戶6130 追問 2023-09-05 08:04

老師,買了一輛車可以直接入費(fèi)用嘛

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齊紅老師 解答 2023-09-05 08:05

車子賬上記入固定資產(chǎn),企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候可以加速折舊的

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快賬用戶6130 追問 2023-09-05 08:06

暫估費(fèi)用分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-09-05 08:06

借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶6130 追問 2023-09-05 08:06

不可以直接入費(fèi)用嘛

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齊紅老師 解答 2023-09-05 08:07

可以啊,但是暫估就是這么操作

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快賬用戶6130 追問 2023-09-05 08:08

摘要,暫估費(fèi)用,借管理費(fèi)用—其他,貸其他應(yīng)付款—其他

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齊紅老師 解答 2023-09-05 08:09

可以,等以后再想著沖銷了就行

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您好,沒錯(cuò)的就是這么操作的
2023-09-05
十二月份你收到了發(fā)票嗎?沒有收到的話繼續(xù)暫估的呀,如果你紅沖了不就去交稅了 只能會(huì)算清剿調(diào)整
2025-01-09
同學(xué)你好 有收入就要結(jié)轉(zhuǎn) 成本的
2023-08-08
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會(huì)計(jì)利潤,相當(dāng)于12月是無票費(fèi)用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
1,截止日期5.31 預(yù)估了14.9,只回來7.8萬的票嗎,這7.8萬直接紅沖原來的科目再重新做一下就行了,不需要未分配利潤科目 2,如果14.9-7.8余額發(fā)票沒有回來,要調(diào)增利潤,交稅 3,會(huì)自己退回來,一般稅務(wù)批完就直接回賬里了
2024-04-26
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