借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤10萬, 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款12萬 借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤6萬, 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付帳款2萬
老師,比如我們2021年全年收入10萬,費(fèi)用票有5萬,21年4月份有5萬的利潤做的暫估,但是2022年1月的只能取得暫估票3萬。這個(gè)用繳稅不?21年5月到12月工資一共3萬
老師,我去年暫估成本10萬,取得的發(fā)票12萬,暫估費(fèi)用5萬,取得發(fā)票2萬,后面取得的發(fā)票我沖紅原來暫估的分錄,重新入賬,那這個(gè)1萬的差額是我要調(diào)整的對吧,當(dāng)時(shí)暫估的分錄是 借 管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發(fā)票6萬,暫估費(fèi)用6萬,3月取得發(fā)票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費(fèi)用4萬入賬3萬,5月我取得費(fèi)用發(fā)票2萬,匯算清繳調(diào)整1萬不交稅,那我5月的時(shí)候分錄怎么處理啊
好的,老師,我年暫估成本10萬暫估費(fèi)用6萬,3月取得成本12萬,費(fèi)用取得2萬,在3月的時(shí)候我沖紅成本10萬入賬12萬,沖紅費(fèi)用4萬入賬2萬,5月取得費(fèi)用1萬,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整1萬,那我的怎么樣做分錄調(diào)整利潤啊,
老師,6月底暫估費(fèi)用15萬,7月來費(fèi)用4萬,是吧原來6月暫估費(fèi)用紅沖都是寫-15嘛,在寫來的發(fā)票,那我季度暫估15萬,不交稅,現(xiàn)在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤11萬,8,9月來發(fā)票繼續(xù)抵扣收入嘛,那第3季度預(yù)繳有收入不預(yù)繳,是不是需要在重新暫估,10月紅沖暫估,我這樣操作嘛
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬,可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
不明白,我3月不是沖紅成本10萬入賬12萬嗎,那他這兩萬跟沖紅費(fèi)用的2萬相抵了,就做借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付帳款2萬嗎
你好,你暫估的合計(jì)是16萬,你發(fā)票到了12萬,應(yīng)該有4萬的差異。
看一下你上面題目的,你多暫估了4萬,你應(yīng)該調(diào)整48000。
多調(diào)整1萬啊,一共暫估16萬,取得15萬,成本多取得2萬,費(fèi)用少取得1萬
我年暫估成本10萬暫估費(fèi)用6萬,3月取得成本12萬,費(fèi)用取得2萬, 暫估10萬成本,6萬的費(fèi)用 然后取得的發(fā)票一個(gè)成本是12萬,然后一個(gè)費(fèi)用是2萬。
再看一下你提供的信息是不是不對。
剩下的應(yīng)付賬款余額是不是就是調(diào)整的1萬
您說的對的,然后5月的時(shí)候又取得了費(fèi)用1萬
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款1萬 在做這個(gè) 要調(diào)整的是3萬。
為啥是3萬啊,那多取的2萬成本不能計(jì)入當(dāng)年嗎
你好,費(fèi)用你暫估了6萬,發(fā)票取得了2萬不是嗎?這就差額4萬。
那多取得的成本不能相互抵減嗎
可以的 那你實(shí)際取得了發(fā)票多少 因?yàn)閺哪愕谝痪湓捓锬銏?zhí)紀(jì)取得了發(fā)票,一共是14萬 如果多2萬的話,是比誰多2萬,比六萬多2萬嗎?
您看 我暫估成本10萬,取得12萬 暫估費(fèi)用6萬,取得3萬, 總共暫估16萬,取得15萬,差1萬,是1萬需要調(diào)增嗎 那成多取的的2萬能跟費(fèi)用的相互抵減的話那總的我不是只調(diào)增1萬嗎 那我多取
需要 借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤10萬, 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款12萬 借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤6萬, 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付帳款3萬
那這個(gè)3萬是我調(diào)整金額還是1萬
調(diào)整的是1萬,上面的分錄體現(xiàn)出來了,差額是1萬。
老師,我明白了,但是我不是把所有的成本和費(fèi)用都沖紅然后又重新入賬了嗎, 那我就直接做最后一個(gè)分錄 借 利潤分配-未分配利潤 1萬 貸應(yīng)付賬款-暫估1萬 對嗎
可以的,可以這么做的。
你這樣的話,你成本和費(fèi)用不對,你只能說是你的結(jié)果是正確的,但是你的成本和費(fèi)用的發(fā)票根本就不對應(yīng)。賬上的成本是10萬,但是你發(fā)票是12萬。
那這樣的話我應(yīng)該怎么處理,當(dāng)時(shí)都全部沖紅,重新入賬了, 老師,跟您的問答就最后這一問了,您能幫我解決一下嗎,先謝謝您這么耐心幫我解答 那我應(yīng)該怎么調(diào)整,而且我現(xiàn)在的利潤報(bào)表就多出來2萬成本
今年的利潤表根本就不影響的。
都做的是利潤分配,未分配利潤哪里影響了今年的?
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤10萬, 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款12萬 借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤6萬, 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付帳款3萬 第一個(gè)分錄紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本, 第二個(gè)分錄做發(fā)票的成本, 第三個(gè)分錄紅沖暫估的費(fèi)用, 第三個(gè)做發(fā)票的費(fèi)用。