3252.7/9% 這個(gè)是不含稅的銷售額 銷售稅額3252.7
請(qǐng)問房地產(chǎn)開發(fā)公司,開具預(yù)售發(fā)票時(shí)稅率是10,現(xiàn)開具交房發(fā)票稅率是9個(gè)點(diǎn),造成的稅差全部沖了“應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額”,現(xiàn)沖過(guò)銷項(xiàng)稅額的余額為借方負(fù)數(shù),月末我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?
老師,我有留低稅額3252.7元,我想這個(gè)月填寫一個(gè)未開具發(fā)票把它沖了,請(qǐng)問稅率9%那里,未開具發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)應(yīng)納稅額應(yīng)該怎么填
請(qǐng)問老師,在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬(wàn),銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額填2.6萬(wàn)。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬(wàn)。 請(qǐng)問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬(wàn),稅1.3萬(wàn),那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬(wàn),另外10萬(wàn)元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬(wàn),銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬(wàn)嗎?謝謝
老師,7月31號(hào)開了一張普票,結(jié)果8月2號(hào)發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開錯(cuò)成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請(qǐng)問報(bào)稅怎么報(bào)?8月申報(bào)7月稅款時(shí)按照13申報(bào)?還是因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開9的票在銷項(xiàng)表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實(shí)際應(yīng)該開票的金額?
老師,發(fā)票12月份沒有開具,但是我在12月份納稅申報(bào)時(shí)未開具發(fā)票里填寫銷售額和稅額了,我在一月份開具發(fā)票了,需要怎么操作?
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),需要繳納契稅嗎?
老師這道題時(shí)間權(quán)重不懂,一個(gè)季度不是按4個(gè)季度來(lái)的嗎?為什么分母是3
請(qǐng)問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購(gòu)入印刷品*不干膠標(biāo)簽 計(jì)入什么明細(xì)科目呀
老板出差回來(lái)消費(fèi)40多萬(wàn),沒有明細(xì),只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦
出口香港大學(xué)設(shè)備,不知道稅號(hào),發(fā)票能不開稅號(hào)么
老師,質(zhì)量的模具工裝計(jì)量費(fèi)能入到檢驗(yàn)費(fèi)里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個(gè)人購(gòu)買蟲草五萬(wàn),但是對(duì)方只開了收據(jù),這個(gè)能入賬嗎
老師,我本月補(bǔ)發(fā)24年的工資46700元,這個(gè)人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費(fèi)用提到這個(gè)月一次性扣除,這樣不用代交個(gè)稅呢?
老師,收入是以當(dāng)月的訂單收入來(lái)核算收入還是當(dāng)月發(fā)出去的核算收入?
老師,我上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,有兩個(gè)科目點(diǎn)錯(cuò)了,應(yīng)該是貸方庫(kù)存商品,都寫成貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)月怎么調(diào)整?而且我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也是按這錯(cuò)誤的銷項(xiàng)稅金額勾選的
哦,謝謝,銷售稅額的意思,就是應(yīng)該交的增值稅是吧
對(duì)的是的是這么做。