你好,可以的,可以做帳,但是抵扣不了所得稅。
老師,我有兩個(gè)問題想問一下,我們公司是裝修公司,一般納稅人 我們買家具款4萬(wàn)多,對(duì)方能給開普票,但是轉(zhuǎn)賬賬戶是私人的,這個(gè)怎么做賬呀? 還有一個(gè)是從淘寶買的家具,8萬(wàn)多,對(duì)方只能給開3萬(wàn)的普票,還有5萬(wàn)多沒有票。這個(gè)款我是轉(zhuǎn)給采購(gòu)的,采購(gòu)從淘寶買的。著筆怎么做賬呀。
采購(gòu)一批幾萬(wàn)元的東西,對(duì)方只能開一個(gè)收據(jù),先按收據(jù)入賬,年終匯算清繳的時(shí)候再把這個(gè)成本轉(zhuǎn)出可以嗎
請(qǐng)問,我公司是房開企業(yè),對(duì)方個(gè)人(甲)買房,但轉(zhuǎn)賬時(shí)是甲公司賬戶,只是在備注說(shuō)明:甲購(gòu)買我公司房款。這樣的轉(zhuǎn)賬,我們開出的收據(jù)或發(fā)票,寫收到甲的房款,可以的嗎?
老師你好,我想問一下公司購(gòu)進(jìn)設(shè)備法人去買了,然后對(duì)方不給開,發(fā)票只能開收據(jù),但是就是這個(gè)我們也得先入賬,然后收據(jù)是嗯法人的名字付的款,然后呢,我們對(duì)公賬戶又轉(zhuǎn)給法人的這個(gè)錢報(bào)銷的這個(gè)錢,然后用這兩筆這個(gè)入賬可以這兩筆憑證入賬可以嗎?就是法人付款的收據(jù),還有銀行對(duì)公轉(zhuǎn)給法人報(bào)銷款的這個(gè)收據(jù)可以嗎?
付加油站會(huì)員充值費(fèi)15000,走對(duì)公賬轉(zhuǎn)的,對(duì)方開了張收據(jù),請(qǐng)問這個(gè)收據(jù)有必要開嗎?走對(duì)公轉(zhuǎn)賬不是有記錄了嗎?還有公司發(fā)工資,公賬轉(zhuǎn)的個(gè)人私卡,備注也寫了工資,但還需要個(gè)人來(lái)簽字,有這個(gè)必要嗎?兩個(gè)問題,但問題癥結(jié)相同?求教能講明白的老師?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
稅前扣除咯 那這個(gè)是作為福利費(fèi)呢還是招待費(fèi)呢還是啥 因?yàn)檫@個(gè)是老板買的 不知道派啥用
你問一下,你老板是給單位客戶的嗎?如果是給客戶的,就做招待費(fèi)。如果是他自己用的話,那就是福利費(fèi)。
但是金額這么大 稅前扣除有風(fēng)險(xiǎn)嗎
不能稅前扣除啊,因?yàn)闆]有發(fā)票
說(shuō)錯(cuò)了 是金額這么大 稅前調(diào)增有沒有風(fēng)險(xiǎn)
調(diào)增沒有風(fēng)險(xiǎn)的 抵扣了才有風(fēng)險(xiǎn)