你好,他得符合三個(gè)要求才可以的。去年1~12月份都在你上單位上班,只有這一處工資,而且累計(jì)收入在6萬以內(nèi)。
老師好,請問,個(gè)稅的減除費(fèi)用, 2022年 累計(jì)減除費(fèi)用還是從2022年1月開始直接按照全年6萬元扣除嗎?還是按照每月減5000? 因?yàn)槲?020年全年收入不超6萬,所以2021年選擇按照一次性減除6萬, 但是我2021年工資 超過6萬了, 那這2022年是按照哪一種方法扣減除費(fèi)用?是也1月直接一次性扣除全年的60000,還是每月扣5000?
老師。針對這個(gè)政策,我想了解下的問題就是:比如我們購買了一臺新設(shè)備,價(jià)值500萬,按照這個(gè)政策,那我們是可以一次性扣除,對嗎?其次就是,后面又說了可以減半扣除?如果我采用減半扣除,那第一年我扣250,剩下的250是可以在下一年一次性扣除嗎?如果我這設(shè)備是用來研發(fā)的,那我可不可以再運(yùn)用加計(jì)扣除呢?
老師,您好!我想問下報(bào)個(gè)稅的問題。 假設(shè)每月收入6000元,每月扣除合計(jì)2000元,每月專項(xiàng)附加扣除1000元,8月發(fā)獎(jiǎng)金40000元,現(xiàn)在是在這個(gè)基礎(chǔ)上報(bào)9月個(gè)稅。后10-12月工資不變,要發(fā)18000獎(jiǎng)金。 因?yàn)槿暌淮涡元?jiǎng)金只能用一次,所以我現(xiàn)在是想把全年一次性獎(jiǎng)金放滿36000,把工資收入那里控除額度,用來放后3個(gè)月的額度,這樣稅率都還能控制在3%, 老師,我是想問下,這樣的話,會不會多交稅?
老師我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),個(gè)人經(jīng)營所得是不是按收入-成本-費(fèi)用之后的所得來計(jì)算,如果沒給老板做每個(gè)月5000的工資,是不是不能扣除5000*12個(gè)月的60000的扣除數(shù)?還是說不做工資也可以扣除這個(gè)60000的扣除呢?
個(gè)稅申報(bào)累計(jì)減除費(fèi)用我們單位去年是60000,今年不知道怎么變成5000元,能不能把5000元的修改成60000元呢,已經(jīng)有職工因?yàn)榘l(fā)放生育津貼給扣了兩次稅了,本來那個(gè)職工這個(gè)月的工資是3000多,也沒超啊,但就算出來稅了,我擔(dān)心下個(gè)月還會扣,這多扣錢不說,后期匯算清繳的時(shí)候還麻煩,所以請問老師,這個(gè)怎么變回以前的扣除累計(jì)60000的那種
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
是符合,怎么操作昵?
那你正常給他填寫工資薪金,本期收入就可以當(dāng)他累計(jì)扣除費(fèi)用每個(gè)月都是60,000今年自動(dòng)出來的
本期收入填46700元后,減除費(fèi)用跳出來是2萬呢?在哪改呢?
你好,返回去更多操作,右邊有一個(gè)累計(jì)扣除費(fèi)用確認(rèn)。
我怎么樣才能做到一次性扣除呢?
你好,你按照我上面寫的操作,有一個(gè)累計(jì)扣除費(fèi)用確認(rèn)
這樣,后面怎么操作?
首頁選擇所屬期1月份,找下面的綜合所得申報(bào),找左邊報(bào)表報(bào)送,右邊有一個(gè)更正申報(bào),在這里面選擇所屬期1月份里面選。