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老師,我上月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的時(shí)候,有兩個(gè)科目點(diǎn)錯(cuò)了,應(yīng)該是貸方庫(kù)存商品,都寫(xiě)成貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)月怎么調(diào)整?而且我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也是按這錯(cuò)誤的銷(xiāo)項(xiàng)稅金額勾選的

2025-05-16 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 13:02

同學(xué)你好! 因?yàn)?都是2025年的業(yè)務(wù), 因此,對(duì)于賬務(wù)處理方面,有如下兩個(gè)方法處理: 第1種:如果你們對(duì)報(bào)表分析不是要求嚴(yán)格,那么,開(kāi)賬,把4月的賬,重新做一下

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:02

第2種, 調(diào)整在5月,做與上月相反的分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶1251 追問(wèn) 2025-05-16 13:03

增值稅都已經(jīng)交了,怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:04

對(duì)于稅局的 【增值稅認(rèn)證】業(yè)務(wù), 稅法上的規(guī)定是,購(gòu)進(jìn)扣稅法,因此,只要是當(dāng)月購(gòu)入的都可以認(rèn)證抵扣, 所以, 勾選了和 銷(xiāo)項(xiàng)稅一樣的金額的發(fā)票,也沒(méi)有關(guān)系的

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快賬用戶1251 追問(wèn) 2025-05-16 13:06

我想當(dāng)于是多勾選了三萬(wàn)多進(jìn)項(xiàng),那豈不是浪費(fèi)進(jìn)項(xiàng)了

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快賬用戶1251 追問(wèn) 2025-05-16 13:07

我說(shuō)的這個(gè)是3月的賬做錯(cuò)了,也都所得季度稅匯算了

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:09

增值稅屬于流轉(zhuǎn)稅,不會(huì)浪費(fèi)的,只是時(shí)間上的差異,早抵扣與晚抵扣的差異, 這個(gè)月如果稅局的 收入申報(bào) 也需要紅沖時(shí), 那么,就相當(dāng)于 少交稅,或者說(shuō) 多出來(lái)進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶1251 追問(wèn) 2025-05-16 13:10

那我是不是再動(dòng)三月份的賬已經(jīng)不合適了,直接在四月份調(diào)整?我現(xiàn)在是在做四月份的賬,還是說(shuō)依然可以調(diào)整三月份

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:11

明白了, 那就放在5月調(diào)整。會(huì)計(jì)分錄 還是一樣的, 做錯(cuò)的是怎么樣的, 調(diào)整時(shí),就做與它相反的分錄, 再把正確的做進(jìn)去就行。 涉及到稅局需要紅沖收入,那就一并申報(bào)處理就行

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:13

你們4月的賬,還沒(méi)有結(jié)啊,因?yàn)榻裉?6號(hào)了,我以為 4月已經(jīng)結(jié)完了呢,那就處理在4月吧,不用反結(jié) 3月了,

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快賬用戶1251 追問(wèn) 2025-05-16 13:14

三月計(jì)提的印花稅和附加稅,和四月已經(jīng)繳納的這些稅以及增值稅,需要跟著調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:26

你不開(kāi)賬調(diào)整,以及 稅局也不更正申報(bào),因此, 我的建議是: 1)先把正確的分錄做出來(lái) 2)由于稅局沒(méi)有更正申報(bào),所以,就按照錯(cuò)的, 把 應(yīng)交印花稅和應(yīng)交附加稅 給做平 3)在6月初申報(bào)5月的稅務(wù)諸表時(shí),對(duì)應(yīng)的 這些個(gè)稅是多少時(shí),把它集中處理在 5月,

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快賬用戶1251 追問(wèn) 2025-05-16 13:44

老師,我是不懂,如果可以我是想能把三月的賬再重新做一下,這個(gè)對(duì)稅務(wù)局的賬,如果說(shuō)是已經(jīng)季度所得稅匯算了,改三月的賬不合適我就做到四月份的賬里

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齊紅老師 解答 2025-05-16 14:07

明白你的意思了, 財(cái)務(wù)賬是可以開(kāi)賬重結(jié)3月的,但是,結(jié)果就是與稅局的第1季度 收入與成本 有出入, 這樣不太好。因此,建議你就處理在4月,不要開(kāi)賬改了。

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您好,就是說(shuō),當(dāng)時(shí)沒(méi)有庫(kù)存,但是直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本是嗎
2023-08-06
去年的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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對(duì)的,你要紅沖成本,在做一個(gè)正確的成本
2022-09-17
實(shí)際有購(gòu)入沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的 需要做
2020-08-05
你好,學(xué)員,是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-09-17
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