對(duì)的,你要紅沖成本,在做一個(gè)正確的成本
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請(qǐng)問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時(shí) 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款,銷售的時(shí)候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師好!我采購(gòu)回的庫存商品是100元運(yùn)回途中產(chǎn)生20元運(yùn)費(fèi),銷售130元,分錄是這樣嗎? 借:庫存商品106 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))14 貸:應(yīng)付賬款120 售賣商品時(shí) 借:應(yīng)收賬款130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入115 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))15 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120 貸庫存商品120 ,是這樣沒錯(cuò)吧
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
您好給個(gè)人開票把身份證填寫在納稅人識(shí)別號(hào)自然人購(gòu)買方補(bǔ)充信息忘填了開了票出來會(huì)不會(huì)有什么影響?
如果凈利潤(rùn)為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報(bào)酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請(qǐng)選擇最優(yōu)方案A、B為兩個(gè)互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來的利潤(rùn)表比自己做的利潤(rùn)表多36元,是怎么回事
用的總公司簽的合同,可以用分公司開票嗎
老師,法人證,是不是就是營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師,小規(guī)模納稅人收到房租稅率是多少?享不享受季度30萬以內(nèi)免稅政策?
在電子稅務(wù)局里,做企業(yè)稅務(wù)年年報(bào),在做到企業(yè)基本信息里——“主要股東及分紅情況”這里時(shí),兩個(gè)股東信息都是自動(dòng)帶出的,一個(gè)投資比例75%,一個(gè)25%,我核對(duì)了,也確實(shí)是對(duì)的,但下一步時(shí) 提示錯(cuò)誤,說其他股東投資比例不能為零什么的,是什么原因
老師好,之前的會(huì)計(jì)記的待抵扣有5萬多的余額,但實(shí)際沒有未認(rèn)證的發(fā)票,怎么把賬做平?轉(zhuǎn)到什么科目風(fēng)險(xiǎn)還小
老師請(qǐng)問怎么做賬
之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是什么(?o?; 這個(gè)你在做一個(gè)一模一樣紅字的
老師在做一個(gè)紅沖成本的,我的庫存商品就是負(fù)數(shù)了
不可能的(;_;)你先暫估,同事暫估成本 到了新發(fā)票,紅沖暫估庫存商品,同時(shí)紅沖暫估成本,再做一個(gè)新的庫存商品和成本
問題就是當(dāng)時(shí)我沒有紅沖成本,結(jié)果銷售的時(shí)候我應(yīng)該不在結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)果又結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在庫存商品沒有了,銷售完了
那你就是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本呀
嗯,等我上班在查一下賬,到底錯(cuò)誤在哪里?
好的同學(xué)祝你生活愉快
老師我暫估成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬貸:應(yīng)付賬款-暫估10萬,次月紅沖借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10萬,貸應(yīng)付賬款暫估10萬,這樣紅沖是對(duì)的嗎?
就是這樣紅沖的,同學(xué)