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老板出差回來消費40多萬,沒有明細,只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦

2025-05-16 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-16 13:07

沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。你得看一下,他這里全部都是出差的才行。如果是個人消費的,得做福利費,交個稅的。

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快賬用戶8247 追問 2025-05-16 13:26

都計入差旅費嗎?還有目前沒有收入,開支都是另一個公司打來的,怎么記分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:28

看具體的業(yè)務(wù) 借銀行存款貸,其他應(yīng)付款

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快賬用戶8247 追問 2025-05-16 13:32

你回答的是我哪個問題

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:33

都能計入差旅費嗎? 答看具體的業(yè)務(wù)。 第一個回復(fù)你了嗎 他出差的做差旅費,個人消費的是福利費 第二個都另一個公司打進來的,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶8247 追問 2025-05-16 13:33

還有,4月28號出差,5月10號回來,怎么入賬,跨月了

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快賬用戶8247 追問 2025-05-16 13:35

應(yīng)付款,多會給人家付,能跨年不

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:38

4月份沒有做暫估的情況下,都做到5月份里面就行 可以,最好出一個借款合同,約定好了還款時間。

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快賬用戶8247 追問 2025-05-16 13:48

但是這個公司消費支出,開的都是那個公司的票,這又怎么做

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齊紅老師 解答 2025-05-16 13:52

是哪個企業(yè)的業(yè)務(wù)?是付款的企業(yè)還是做賬的

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同學(xué)你好 這個可以的
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如果匯款單位始終不變的話,可以通過匯款單位來找匯款記錄。
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沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
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