同學(xué)你好,增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額異常說明

您好老師,想咨詢一下,小規(guī)模公司21年3月份成立,倆股東現(xiàn)在變更成一個(gè)股東,稅務(wù)說除了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還要有什么會(huì)議紀(jì)要和股東會(huì)決議什么的,這些都在哪里弄???公司成立沒有去稅務(wù)登記現(xiàn)在需要變更股東需要登記,但是稅務(wù)讓出財(cái)務(wù)報(bào)表。問題是之前都沒登記哪個(gè)報(bào)表,連個(gè)密碼都沒有,怎么提供,謝謝老師
您好老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里面,有什么率或者說什么數(shù)據(jù)可以看出來單位經(jīng)營好不好,不是針對(duì)考試,是針對(duì)報(bào)稅,金稅四期,什么情況需要注意別出現(xiàn)預(yù)警,求解謝謝老師
您好老師,留抵稅額出現(xiàn)預(yù)警,需要寫什么東西來著,自查報(bào)告還是什么,哪個(gè)東西叫什么來著?求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人現(xiàn)在不讓有留抵稅額了是不是,上月有留抵預(yù)警了,來查賬,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是不能有留抵,我想知道為什么我代賬的這家進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直都有,不愁,是不是哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了,求解謝謝老師
您好老師,這么個(gè)事,6月因?yàn)榱舻滞嘶乇徊橘~,沒有辦法被動(dòng)報(bào)的未開票收入,現(xiàn)在是7月份我想在未開票收入里面做抵減,問題1如何申報(bào),問題2還有這次月立馬抵減會(huì)不會(huì)出預(yù)警,問題3這個(gè)未開票收入必須是在當(dāng)年抵減回來嗎?求解謝謝老師
老師,小規(guī)模納稅人舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),裝修費(fèi)10幾萬,沒有收到發(fā)票,做到管理費(fèi)用里面,可以嗎
老師,成本做在了去年導(dǎo)致去年虧損很大,今年開票確認(rèn)收入要交企業(yè)所得稅嗎
總分機(jī)構(gòu),分公司所得稅匯總在總公司申報(bào),分公司有利潤,要在分公司記提所得稅嗎?如果計(jì)提在分公司就要掛帳在分公司,關(guān)鍵分公司不申報(bào)所得稅,所以銀行不扣這筆錢,那賬上就會(huì)一直掛著,如果不計(jì)提,就直接合并到總公司,那總公司怎么計(jì)提這個(gè)所得稅呢?總公司還虧歲的,合并之后也虧損。那需要怎么處理嗎?
老師你好,關(guān)于三季度所得稅申報(bào)中“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”的借方累計(jì)發(fā)生額,是否包含去年的工資實(shí)際發(fā)放金額(例如:2025年1月份發(fā)放了2024年12月份計(jì)提的工資100000元,那這個(gè)100000元是否也計(jì)入2025年的借方累計(jì)金額呢) 貸方累計(jì)發(fā)生額,只是包含本年度實(shí)際計(jì)提數(shù)嗎?
餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納什么稅?有沒有可以加計(jì)扣除免稅額的?
如果我們廠房出租方出租了一大片地給我們廠,也開票20萬給我們了,但是我們又出租一部分地方10萬給另外的公司,也開票10萬給另外的公司,那我付款時(shí)借制造費(fèi)用10萬,其他應(yīng)收款10萬,可是我開票的10萬的這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入要怎么體現(xiàn)呢,但是我感覺整個(gè)賬做下來,沒有其他業(yè)務(wù)收入可以放的地方啊。借制造費(fèi)用10萬,借其他應(yīng)收款10萬,貸銀行存款20萬,這個(gè)借其他應(yīng)收款如果改成其他業(yè)務(wù)收入,那又咋體現(xiàn)他們還要轉(zhuǎn)錢給我們,因?yàn)槲覀冝D(zhuǎn)租給他們也開票給他們了,他們也要轉(zhuǎn)錢回來啊,怎么可以同時(shí)體現(xiàn)呢
餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人超出稅額的部分需要全額繳納的話,怎樣才能控制成本不超出范圍
3月~8月都有因?yàn)榈刂峰e(cuò)誤的做了轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),9月份更正發(fā)票重新認(rèn)證。9月份申報(bào)稅款為零怎么回事
請(qǐng)問電商銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,免值增稅,如何申報(bào)未開票收入,在哪一欄申報(bào)
利息保障倍數(shù)具體怎么計(jì)算?


這個(gè)怎么寫,能不能提供模板,謝謝老師
同學(xué)你好,這個(gè)咨詢專管員,會(huì)給你的,各個(gè)地方不一樣