您好,您是真的有未開票收入?還是存在收入未申報?
我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調(diào)整 問題一,對于作廢發(fā)票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
老師,我想問,建筑施工企業(yè)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的問題,開工前收到預(yù)收款就發(fā)生納稅義務(wù),就要報稅,開工后收進度款,開發(fā)票,次月申報納稅,如果沒開票也要按未開票收入申報增值稅;但實際情況是,老板往往不理解,如果沒開票就交稅他就不肯,而且施工企業(yè)增值稅金額一般很大,而且也不能保證有進項抵扣,不按規(guī)定申報萬一被查還會有滯納金和罰款的風險,這樣情況一般怎么辦呢?謝謝老師
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預(yù)繳稅款填進去了沒有做憑證?。∵@個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預(yù)繳,如果這個月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都?。≈x謝
您好老師,這么個事,6月因為留抵退回被查賬,沒有辦法被動報的未開票收入,現(xiàn)在是7月份我想在未開票收入里面做抵減,問題1如何申報,問題2還有這次月立馬抵減會不會出預(yù)警,問題3這個未開票收入必須是在當年抵減回來嗎?求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人戶之前有留抵稅務(wù)讓退稅,后來來查賬沒有辦法了,次月申報了未開票收入,想著以后用未開票收入定后期增值稅,問題來了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未開票收入稅款最好是抵扣當年的嗎?還是說跨年也可以, 3后期如何把未開票收入對應(yīng)的稅款低回來? 求解謝謝老師
咋建筑行業(yè)。怎么一會工程施工—人工費,一會應(yīng)付職工薪酬的
沒有報關(guān)手續(xù)的出口材料銷售,怎么收匯
小規(guī)模勞務(wù)公司可以選擇開3個點的勞務(wù)發(fā)票嗎
空壓機保養(yǎng)進入什么科目
老師,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)三年前的賬,有一張費用票,不小心輸錯數(shù)字,把5敲成2,少錄了3000金額。 能不能不從以前年度損益調(diào),直接做一筆紅字,一筆正數(shù),調(diào)平?
加工廠想精準核算成本應(yīng)該怎么做?
老師,咨詢一下,2024年2季度所得稅季報的時候把兩輛車的賬面價值一次性稅前扣除了,現(xiàn)在匯算清繳要不要把2024年的折舊費調(diào)增上稅?2季度的時盈利了40多萬,但全年下來企業(yè)是虧損的這個折舊費是不是不用調(diào)增???
請問給客人贈送酒水 酒水成本沒有減導(dǎo)致毛利率高,上個月做了一筆借庫存商品總倉貸其他應(yīng)付款-酒水 借成本酒水貸庫存商品總倉這么做是對的嗎?
1~3月份累計利潤總額是負數(shù)的,那第一季度申報企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,對嗎?老師
找答疑的郭老師,謝謝
零售業(yè),老師,您懂得的,現(xiàn)在怎么弄好
您好老師,求解謝謝