你好,操作是可以的了。
老師,如果發(fā)現(xiàn)18年的有一筆分錄錯(cuò)了,例如:借:庫(kù)存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)付賬款 30 現(xiàn)在20年調(diào)整分錄,是不是先沖紅18年這筆分錄,金額寫(xiě)成紅字就可以,然后再藍(lán)字更正一筆正確的分錄,借:庫(kù)存商品 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 10 貸:現(xiàn)金 30 ,這樣對(duì)?這樣調(diào)整要不要用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目??還是??
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
老師,我咨詢一下,我們2023年的勞務(wù)費(fèi)多記了600塊錢(qián),2024年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了,在2024年沖回的話可以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整,直接通過(guò)費(fèi)用調(diào)整嗎?如果直接通過(guò)費(fèi)用調(diào)整,是吧那筆憑證全額紅字沖了在做一筆正確的,還是可以直接把多記的差額沖回
老師 23年12月預(yù)提的成本,在24年1月收到去年的成本發(fā)票,但是忘記紅沖23的預(yù)提成本,4月現(xiàn)在做一筆同樣的分錄不過(guò)金額是負(fù)數(shù)的來(lái)沖掉去年預(yù)提的成本,做完紅沖分錄后成本顯示負(fù)數(shù),這種情況要怎么處理呀?能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一個(gè)紅沖分錄,第二步再做以前年度損益調(diào)整,第三步再做一筆正數(shù)的成本票,這樣可以嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?