你好,是的。是對(duì)的了。
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師您好!請(qǐng)問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤(rùn),在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
請(qǐng)問下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄! 1、四月庫存盤點(diǎn),盤盈了八千多成本價(jià)的庫存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬,我做了預(yù)付賬款30萬,銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分(之前做的都是其他應(yīng)收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬的貨。我做的,借,庫存商品35萬,貸方 預(yù)付賬款30萬,其他應(yīng)收款5萬,這樣對(duì)嗎,也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上,麻煩老師幫我看一下
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的,不過這個(gè)錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會(huì)計(jì)跟我說做個(gè)預(yù)收款,這個(gè)預(yù)收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費(fèi)用? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:庫存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對(duì)嗎?
1.打款給采購(gòu)員時(shí): 借:其他應(yīng)收款-采購(gòu)員陳某 500 貸:其他貨幣資金 500 2.收到采購(gòu)單時(shí): 借:庫存商品-適節(jié)水果-香蕉500斤*1元 500 貸:其他應(yīng)收款 -采購(gòu)員陳某 500 3.售出商品時(shí): 借:應(yīng)收賬款-X公司 600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-時(shí)適節(jié)水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到貨款時(shí): 借:其他貨幣資金-微信 600 貸:應(yīng)收賬款 -X公司 600 老師,您好,我這兩才接觸到會(huì)計(jì)崗位,以上是我看了之前的會(huì)計(jì)做的賬總結(jié)的流程,可昨天發(fā)生了一筆沒有按這個(gè)流程來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就是出納直接把錢付給了賣藕的商家, 我做賬時(shí):借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:應(yīng)付賬款 200 借:應(yīng)付賬款 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 1.這樣做對(duì)嗎 2.如果我不通過應(yīng)付賬款,直接用 借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 可以嗎? 請(qǐng)老師幫忙看看我的弊端在哪里, 非常感謝
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那我其他應(yīng)付款一直就這么掛著嗎?
你好,你贈(zèng)送的,有沒有確認(rèn)收入。
你第一筆,借庫存商品,是怎么來的。因?yàn)檫@個(gè)代表庫存增加了。 正常做第二個(gè)就行。
收入已經(jīng)確認(rèn)了,
你贈(zèng)送正常不會(huì)增加庫存的。
庫存一借一貸也是平的
問題是借成本貸其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款不是一直掛著
你好,這個(gè)分錄不應(yīng)該做。因?yàn)槟銢]有實(shí)際增加庫存。
那前面這么做了紅沖那庫存不是減少了
你好,你本身實(shí)際就沒有增加,你現(xiàn)在做一個(gè)分錄做了增加本身就不對(duì),所以現(xiàn)在更正,減少是正常的。